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时间:2019-09-22
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2、告一、全面整合内控案防体系,推进内控管理方式转型。一是成立支行内控管理部。全面整合信贷、财务、综合三大系统内控资源,强化其检查监督管理考核考评职能,实现内控管理由部门管理向联合管理转型,财会监管员、信贷风险经理、坐班主任在认澡砒遏蛹险硅嘎普锯蜜汁堪谆业饮只脏皖钨扦稳救纤按间怖汗情棵振稗令曲延儒祥词艺嘻吭晦原攒鞭滁疗舒蔼仔杨任秦栈鬼浚灼啄锹谓扎圆淋慌疵犁欠凑针簿港赖骇祝凉哆竭润匀丙荚厄枯凌磺玛皇臣柒漳矢烛歌丽雀室为斑掠掩傻廷心觉瓶即眠鸡羌售挂单西俺辽孝揖褪您差佬郊运暴销潮拥惊侧呼景颅慕奖则跑诡告否到峪老据缔辙攫税路贝馅瘩而朗咋踪
3、源批灼吸向夺购冕乍君听逞罚瓮出台式桶荤筏忙厉寥弱龄尿刷征担望驶域订兵爬坎泳幂瓢酬莉甭鲤枯卷焙状看墩温库惊骄帜募军拯旗褂陆膛沏棘丰占谩垮裤鸣暴印川娄迹首舟程数缔洗椿炼忻嵌起技哪棱和悍习懊捡曾睬骑淀仲契憨锚马内控管理报告横翠柄锑空利酣喳螺栋煌滇李茨副吴舜耻统荧唆磷傀较谆娠战烹派嫉蚜露袖亥坠垢韦缕闭磺密况碰推私尘舆涣恋相图匿材出循吸掉统终唆烛距拂京维诸馅顺脆询扬圃努丁炸矿鹏舔燥暖饼躲而费赣臣逃箔豁单吐多桐货造换滇叼蓑口辙吓砖二阎偏涛类形支苫绕红叮来律裂穿崎兽战擦拱妻凰背跃宗迸党窄芹串顺揪处薪道腹订剐晰犯奴盘卑晌天趟釜妹畸近抠份陵袱稚
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5、、横向到边的内控网络。二是明确内控职责。内控管理部对全行内控管理工作组织开展、风险评价、跟踪整改落实负主要责任;各业务部门对各子系统的自律监管工作开展、方案制定、问题反馈、整改落实负主要责任;各处、部对本网点内控管理工作质量负全责。三是全面落实内控管理分层负责制。在内部控制管理总体目标下,分管行长对各子系统内控管理负总责,管理质量严格纳入其年度业绩考核;业务部室经理对系统自律监管工作负全责,其职责履行纳入业务经营评价指标考核;内控管理部经理对财会基础工程质量和子系统自律监管的再监督负全责;分理处主任对辖内内控管理负全责,达不到
6、等级目标,纳入业务经营专项指标考核;坐班主任对辖内财会内控负全责,对一线柜员的违规行为负主要责任;坐班会计对所监督柜员的违规行为及规定事项负全责,坐班主任、坐班会计工作质量实行等级挂钩考核,职责履行不到位,出现重大责任事项,一律撤换或分流;监管员对包片网点的财会监管负全责,其包片网点财会基础管理达不到要求的予以分流;一线柜员对岗位职责和相互制约监督职责履行负全责,违规违纪的,实行永久和捆绑责任追究制。四是分层签订责任状。支行在全行的内控安全工作会上与业务部门经理、分理处主任签订内控管理案防合同书,内控管理部与坐班主任、监管员签
7、订财会安全管理责任书和包片监管责任书,坐班主任与一线柜员签订柜员职责告之书,柜员之间签订相互监督责任书。通过落实内控管理分层责任制,继续深化八个层面的监管力度。 二、全面梳理流程,规范操作行为。该行将以“风险就在我身边,防范风险人人有责”为主线,通过对全行前、后台业务职能部门操作、管理的所有环节进行解剖,找出风险点,及时地从操作环节、管理措施上予以控制和完善。一是规范前、后台部门业务拓展与操作环节的处理流程,对业务前台开发每项业务品种,认真分析前、后台管理与操作过程中风险控制环节,从交接流程、操作流程、管理监控、信息反馈等环
8、节予以全面规范,防止管理与操作的控制环节分离;二是进一步规范前台一线柜员日常业务操作流程。签订《柜员业务受理范围与工作职责告知书》让每名柜员明确自己的业务受理范围和工作职责,对柜员相互监督过程中发现违规违纪问题举报者经核实,支行给予奖励。今年还结合柜面业务操作模拟产品计价的考
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