北汽广州公司内控体系建设实施方案

北汽广州公司内控体系建设实施方案

ID:42626959

大小:31.54 KB

页数:7页

时间:2019-09-19

北汽广州公司内控体系建设实施方案_第1页
北汽广州公司内控体系建设实施方案_第2页
北汽广州公司内控体系建设实施方案_第3页
北汽广州公司内控体系建设实施方案_第4页
北汽广州公司内控体系建设实施方案_第5页
资源描述:

《北汽广州公司内控体系建设实施方案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、北汽广州公司内控体系建设实施方案(讨论稿)企业管理部二〇一三年十二月7一、目的为进一步加强和规范北汽(广州)汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽(广州)汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。二、主要内容按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理

2、、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。三、组织机构保障为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组,待领导过会讨论通过后实施。内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由企业管理部部长担任,执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。7内控建设领导小组组长:王璋副组长:郗建国王志芳兰纪红郭长义成员:李红马庆恒熊买宝杜来

3、成马学义叶春雷寇伟马铁利罗云坤李建伟张万涛何新康朱鸿岸邝军生主要职责:1)负责确定本次内控体系建设的范围;2)负责明确本次内控体系建设的总体目标;3)负责确定本次内控体系建设的整体部署;4)负责本次内控体系建设的其他内容。内控体系建设执行小组组长:李红成员:王益华冯葵钟志球黄建安宋振涛熊学兵朱亮赖学明张万涛陈志忠黄栋郑国平何伟聪陈永新主要职责:1)负责内控体系建设成员的职责分工;2)负责确定本次内控体系建设的具体时间安排;3)负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调;4)负责审核本次内控体系建设费用预算;5)负责本次内控体系建设的其他实施工作。6)内

4、控体系建设执行小组办公室设在企业管理部,是在内控体系建设7领导小组领导下,具体实施内控体系建设工作,确保实施阶段工作组的顺畅运行。四、内控建设总体规划内控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照北京汽车集团公司通知要求,计划于2014年至2015年6月份完成内部控制体系构建工作。实施步骤根据“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,结合北汽广州公司的业务及管理情况实际,内控体系建设工作计划2014年1月初启动,具体按以下步骤实施:项目时间工作内容阶段成果12014.

5、1-2014.5启动部署阶段成立公司内控项目工作小组,召开启动会议,做好动员工作22014.6-2014.7调研摸底阶段内控测评报告32014.8-2014.10内控缺陷整改阶段形成整改报告42014.11-2014.12初步形成《内部控制手册》试运行阶段初步形成《内控手册》并试运行52015.1-2015.3《内部控制手册》定稿阶段最终形成《内控手册》终稿62015.4-2015.12评审阶段通过评审7具体实施步骤和计划启动部署阶段(2014.1-2014.5)该阶段主要内容:召开公司内控建设启动大会,介绍内控体系建设的具体实施步骤;成立内控建设领导小组和内控建设执行小组;

6、组织培训和动员,小组成员进行内控体系建设培训,详细介绍内控体系遵循的原则和实施的意义,阐明内控体系工作的必要性。调研摸底阶段(2014.6-2014.7)该阶段主要内容:对公司不同职位、不同部门的员工进行访谈,了解公司现有内控制度,分析公司现有内控制度的执行力和适用程度;组织内控专业培训,加深公司员工对内控的了解;分析公司内部、外部的风险因素,编制《风险清单》;同专业咨询机构或和集团公司专家进行深入交流,形成公司《内部控制缺陷报告》和《内部控制缺陷整改方案》。内控缺陷整改阶段(2014.8-2014.10)该阶段主要内容:全面落实整改:根据内控缺陷整改方案,各相关部门和单位逐

7、一整改,完善公司组织结构、人员配备、各项内控制度和控制措施;定期汇报整改进度:各业务流程负责人需定期汇报内控缺陷整改进度,并由内控执行小组监督整改完成;整改效果评估:企业管理部会同相关部门、专业咨询机构对整改后的控7制活动进行测试、评估,形成《内部控制缺陷整改报告》。提交整改报告:将《内部控制缺陷整改报告》提交内控建设领导小组审核批准。初步形成《内部控制手册》试运行阶段(2014.10-2014.12)该阶段主要内容:根据《风险清单》、制度审阅意见、流程控制矩阵、岗位职责和授权审批、流程图、内控缺陷整改

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。