财务制度的相关规定

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1、vv公司财务管理制度的相关规定审批手续标准及权限一、审批手续的标准:1、凡有下列情况之一者的票据不报销(1)没有经办人或没有该部门负责人签名的。(2)没有大写金额或大小写金额不相符的。(3)票据错误的(含数量、单价、金额不符的)。(4)不属于本店正常经营支出的款项。若出现上述情况,而出纳未发现并已支款,后经负责人审核后发现的,一律退单。2、审批权限:(1)店长审批:300元以下;(2)财务主管(或部门总监)审批:3000元以下;(3)总经理审批:1万元以下;(4)1万元以上5万元以下的开支必须经股东商议决定;(5)所有新增

2、对外投资必须经股东会研究决定方可投资。3、报销(借款)程序经办人填写费用报销审批单(或借款单)→所属部门负责人(店长)签名→会计审核→财务负责人签名→总经理签名审批→出纳办理结算付款手续;差旅费的开支标准1、工作人员出差的差旅费,出差人员必须按财务规定整理好单据,填写报销单,依照审批程序审批后,才能报销。2、工作人员出差的伙食费标准:早餐统一按5元/每餐.人执行,县级地方按8元/每餐.人的标准执行,市级以上地方按12元/每餐.人的标准执行。3、工作人员出差的住宿费标准:县级地方按80元/每天.人的标准执行,市级以上地方按1

3、20元/每天.人的标准执行。4、工作人员出差期间,原则上不能坐出租小车,若有需要须请示其主管领导批示,凭发票实报实销。活动经费及奖金的管理1、公司要进行促销活动,须由营运部门提出书面方案,经财务部门审核其成本的可行性后,总经理审批后才能执行。活动所产生的费用原则上不能超越方案的范畴。2、所有奖金的都必须经财务部发放,并要做到奖项有来源,考核有指标,计奖有依据,防止错计乱发,各门店不能自行现金发放奖金,否则财务部将不给予报账。公共费用和资产设备的摊销原则1、正常情况下当月发生的公共费用按当月的营业额分摊,特殊情况另行决定。2

4、、新增资产、设备原则上在发生的当月一次性摊销,若发生金额较大(超过50000元)的新增资产、设备,则采取分期摊销的办法,但摊销期不能超过3年。资产的管理1、资产管理的好坏,将直接影响到公司的经济效益。因此,负责物资管理的单位和个人,一定要有高度的责任感。2、仓库管理人员对要入库的物资按照数量、品种、质量与送货单是否相符进行验收才能入库,若发现不符应及时向有关人员反映,并查明原因方可入库。3、物资出库时须办理出库手续,由于手续不完善造成公司物资损失的,要追究仓库管理人员的经济责任。4、仓库管理人员对其管理的所有物资每月至少结

5、账一次,每季度至少实物盘点一次。每月3日前应将仓库的报表递交财务。并要能随时掌握好仓库的库存情况,及时向上级反映,发挥好仓库账目的作用。5、要建立好公司资产的台账。6、公司属下各店的产品管理员,每月要做好产品月结表,3号前交财务备案。采购管理制度:1、实行计划采购,各店每月5号前根据上月的营业额预算本月产品的采购品种和数量,向管理中心递交采购计划,由管理中心安排统一采购。采购金额控制在营业额的5-8%幅度。2、各店的进货渠道必须统一,由管理中心通过考核比较下选定相对固定的供应商,然后根据各店递交上来的采购计划安排统一采购,

6、各店不能自行到其他不认可的企业进货(特殊情况除外,如需增加其他产品的,但须向管理中心申请批准)否则财会不支付所有费用。3、负责采购的人员,必须根据管理中心主管负责人签名审核的写清单价、数量、金额的采购清单进行采购,采购人员不得擅自更改采购清单的内容进行采购,若需更改必须事前请示管理中心负责人同意。采购人员在各店收货后两天内必须将进货的所有票据(包括发票、采购计划、各店签认的收货确认单等)交出纳,进行账务处理。附则:1、本管理制度自签发之日起执行。2、本管理制度由财务部负责解释和修订。3、本管理制度在执行过程中遇到问题应及时

7、通知财务部,以便从速修正。Vv公司2010年2月2日.

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