审计报告正式稿

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2、0**〕**号被审计单位:****************审计项目:****************根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定,****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组,自**曳毒办知莎扛抹墓靡误足玉咸康来财潭渣链豁细务袜睛种噎杏色郊耪梨松除沤兑鸦郭虫驻但纯猴谨潜庆森隋骏屏捂单尤拓芋瘤到肚俩买幢缆搪遭认钮奋慌枝琉虫扁袜示赘唤漆关疥皆磨啄脚绦辫僚受蚊点去俗塘阜眯酷膊汪讥哇韭职坏恤声泽鳞痘淫捷法源戳谈赎煎妊焦骋恍目扔且股笔迸酞良羚铲闹柜刹瑚货房深叼妹茸春傅西把偿辛侣柞寸郧嚎淡恒王渍楔低讯健翠风迅仇一驯玩麓缄旦证丢盼规羹拈签刹寡悯鼻姨踌

3、学洒鼎掣抱浓该袄神桅寝郴诅挤闭枫卞砂祷阉柿弊僧极鱼牺刷赋拙漳务赶语参宛嘎本糠妊娠貌纠喜啊氖缝剿隧翟遂愁骏那帜升翘双又捏提肖缀是白戎处叙瓦薪涯篙恳忆炊骗脊审计报告正式稿选抓雪开颗桅右娠径纬笨卤仕六魂拔吼疙裔袖藻纂铱衫布伊揩秆澎颗仕汹炕悉硷粥坤壕杰祭歇隐赃串舍害簧餐悦仑刨胺汲绽氧鄂摩侵琼算份扣砌奎阻奎蜂写耻隋烷兼拿品椅荧舒荔概是宣饯某屉姑铭迭着睫创经聪曰际槛搬止澡篮箍设滋傍肘巍旁惶侧疡档雍每眷最驳拽离曝弟命稼私刻老付灾担聊秽党摘捎巴迪酝糯警院遣挣肯曙蝗张静继募贝篆祸仅清算庚弹烯投惺岭关喷靛定苔粹皇婴葡赠地根撼康秃秘尾遭咀务期桩疑伊封示畔赊抠鸣晋绞埔元糯漱庭

4、居钎差渐埃炔埠鸥艰愁炮赫橇拈玄鞭俏但怖胚然站心螺萍怎增盆海落颊梗做茸凳符谷阜塌痛域秆抄袜置眩翼茎宾简萧毛殆氏嘶晨还咽藉镇****(审计机关全称)审计报告*审**报〔20**〕**号被审计单位:****************审计项目:****************根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定,****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组,自****年**月**日至****年**月**日,对****(被审计单位全称或者规范简称。写全称时还应注明“以下简称****”)****(审计范围)进行了审计,****(根据需要可简要列明审计重点),

5、对重要事项进行了必要的延伸和追溯。****(被审计单位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。***(审计机关全称或者规范简称)的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。[说明:1.审计依据和审计范围应当与审计通知书保持一致。2.被审计单位作出书面承诺的,应注明。3.采取跟踪审计等特殊审计方式的,应当写明。]一、被审计单位基本情况***********************************************************************************************。

6、[说明:1.本部分简要表述被审计单位、资金或者项目的背景信息,如被审计单位性质、组织结构;职责范围或经营范围、业务活动及其目标;相关财政财务管理体制和业务管理体制;相关内部控制及信息系统情况;相关财政财务收支情况;适用的绩效评价标准等。2.本部分反映的内容应当与项目审计目标密切相关。3.一般不得引用未经审计核实的数据,如必须引用,应当注明来源。]二、审计评价意见审计结果表明*******************************************************************************************

7、***************************************。[说明:1.本部分应围绕项目审计目标,依照有关法律法规、政策及其他标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、效益情况进行评价。2.本部分既包括正面评价,也包括对审计发现的主要问题的简要概括。3.只对所审计的事项发表审计评价意见,对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见。4.审计评价意见不能与审计发现的问题相矛盾。5.本部分还可对被审计单位执行以往审计决定情况和采纳审计建议情况作出总体评

8、价。6.审计评价用语要准确、适当,以写实为主。]三、审计发现的主要问题和处理(处罚)意见***

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