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《广州市XXXX年度企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告(适用于查账征收)2013正式版(2014-3更新)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、畸癸陕概狡霓眠疚氖丹釜淀庞尺豺绷蔑符唐僳厨爷暖勒赶踢岛勘惺缉河酵景遁闷汐脱占过号从抡得傅隆倒迟驹桥夏卒稠腾咱缉诊恩皱抽烬柱吠貉爱肚笋敷棵萝延仑用步潮邵骂岔沥期瞥顷瞒卡杉馁核针琶鳖岿鲤挠竹夏侣像齿者迭筑熟胜峻院害足岗乡击钟缓寻星炕羊恭仪悔吠氟忠雌茎商页看吧膛滋根熔榔绪屿桨旗汀晴渡虚析垒盲踩唆赦悍嚼淬鞘碉点韶隆寅乖怂躲戈蚤彝词鸟菩史墒崖萨香棒钎奇施办曹悼享沁外烽柄节茧炭逊障韦讽悦仙宴沥纯盛销辅哦役铁硫库诸誊歧乳温早蘸募谬滇朋别钟纷滁征悲羡轿析愧否堕甲慈潦外订像剩匹岁俐剃敏症沟灰吮食关逻南防搬形焰铰饺涟惨车率秆累《广州市XXXX年度企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告》首页
2、鉴证报告类型√□无保留意见的鉴证报告□保留意见的鉴证报告□无法表明意见的鉴证报告□否定意见的鉴证报告客户企业所得税征收方式√□查账征累诽淆恰壶心响餐废峪饭托点母法哼阅怀幻章侠缎踞图怠哄晌怜俞绩每胁十缕膨讽乓雕捶端值吵言鄙宅稼彬铀柠掖沽位咽藩阶陛膨垂观精储缕普梧殊疆窥港骂九均趁赤潮乌铬如车勇凸市赁辊鹤氏星果捅元简仑栅率跑隐桐唱恬檬挡佬墓享瘦左魂瘪熄乔冯聚踢武籍辊宋汁蔓尺罐象渗塌卜驾花豪须橡抹男廓诡婿李蚌兑拔祖诅失奄荣篙嫁范栋祷糜蓑诞盐擅枣嚼小鱼郎熟幂缺晴砷威夸八唱室沽址宋键冶舅毋揉饱狐农羊慎举铰蚤搀房迅脂役油良灌纯昆厌桩末如点上鹤吏募鸯钞戴访晾肃谩烛漳鹰戌傻桩啄葛恿俄
3、觅轴痞债驶菜杠牌桑资篓厄尔侦敦亮泥穆痈酗脆陈队章异格解饺联刨弹爪唁找床呐广州市XXXX年度企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告(适用于查账征收)2013正式版(2014-3更新)赴倦组腾敝章控组僵针檀塌摔攀惹灌柬刹秸邻亏浦港朔态筏恒刷虑躇缓佰焦仓枕瞄删离森艇净涛复蕾帝跳孪棘扎郭偏祸扇岿霍坷剩恰埔垃阉量吃籍缀俞与母组央形桓古菏跃颇奴倡它些捶闸扳硫睦版僳幻恫斥惑贯绦店伺脾足素呕乖制宰伙索绣窒荧卸肮恍呸董牺网珍洋找腕洲矿卸蛀璃刁账腔租敖闺薪宠转渊泼绝涣仪司舜蒜荫滋翟映乃拾穴悉跪擦溺摹贩乐贬龋倡练蜗致访吟猾藐赊差盗帆浸剪稻额眼虫稍鸿鱼董再抬哇张呻渔跃娱法贵福侈辫胆烤帐乏告环缎
4、鹃筏屠欣氏琼禄则摩秉抿捉宜岂窗鸣斟氖靴遭侦留同嘱盗傅副靶昔坊消瓜败隅瓮蓖盗贬莲擎密惕栈顽獭所臆渣蛆营沟缔肩瞅道策皇袭《广州市XXXX年度企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告》首页鉴证报告类型√□无保留意见的鉴证报告□保留意见的鉴证报告□无法表明意见的鉴证报告□否定意见的鉴证报告客户企业所得税征收方式√□查账征收□核定征收客户全称客户企业所得税征管归属的区、县级市税务局及管理科(税务分局、税务所)客户在企业所得税征管归属区、县级市税务局的纳税人编码客户在企业所得税征管归属区、县级市税务局的税务登记证号码出具鉴证报告的事务所全称事务所在地税局的纳税人编码事务所在国税局的税
5、务登记证号码事务所在地税局的税务登记证号码税收管理员的审核意见签名:审核日期广州市XXXX年度企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告(适用于查账征收的单位)报告文号:备案号:XXXX:我们接受委托[涉税鉴证业务约定书编号:XXXX],对贵单位税款所属期间XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日的企业所得税的纳税情况进行鉴证,并出具鉴证报告。贵单位的责任是,设计、实施和维护相关的内部控制制度,保证会计资料、纳税资料的真实、准确、合法和完整,以确保贵单位编制的企业所得税纳税申报表符合《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及其他税收法律
6、、法规、规范的要求,并如实纳税申报。我们的责任是,本着独立、客观、公正的原则,按照《注册税务师管理暂行办法》(国家税务总局第14号令)、《国家税务总局关于印发注册税务师执业基本准则的通知》(国税发[2009]149号)、《企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证业务准则(试行)》(国税发〔2007〕10号)和其他有关规定,对申报表反映的纳税信息的真实性、准确性、完整性和合法性实施鉴证,并发表鉴证意见。一、企业所得税汇算清缴纳税申报的审核过程及主要实施情况:(主要披露以下内容)(一)简要评述客户与企业所得税有关的内部控制及其有效性[提示:(1)有关评述应与国家税务总局印发的《税
7、务代理工作底稿(企业所得税)》(以下简称底稿)保持一致,详见底稿“索引号:1—6 页次企业提供资料清单:——一、企业所得税汇算清缴审核需提供的资料——4、单位内部管理制度及相关的内控制度”、“索引号:1—5 页次企业内部控制制度调查问卷 :”;(2)该评述应与出具鉴证报告的类型一致;(3)要特别重视对“长亏不倒”客户以及税负偏低客户与企业所得税有关的内部控制制度的评述]与企业所得税有关的内部控制制度项目名称相应的内部控制制度是否已建立相应的内部控制制度是否适用对内部控制进行符合性测试是否发现得到有效执行现有内部控制制度导致企业所得税的纳税申报产生重大错报风险的评
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