义务教育经费专项检查自查报告

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1、义务教育经费专项检查自查报告根据《XX县人民政府办公室关于印发XX县义务教冇经费专项检杳实施方案的通知》(X政办发L2012J38号)文件要求,为进-步深化农村义务教育经费保障机制改革,切实提高义务教育经费安排、使用、监督和管理水平,确保义务教育经费落实到位、使用规范、监督有力、提高社会效益。我校对近年来的会计法律法规制度执行情况进行了专题检杳,现将自杳情况报告如下:一、公用经费管理使用的具体做法:(1)我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没有出现以任何理由单独收费现象。(2)认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪

2、用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所冇报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,冇经手人签字,一律经过校长签字。(3)坚决贯彻执行国家及上级主管部门的冇关财务法规,没冇发生在政策法规范围Z外,自作主张处理财务的不良问题。(4)财务专管教师具体负责财务管理,学校任何财务活动必须经财务教师和行政领导市批后,方可实施。重大开支项目,都经学校办公会议集体决定。(5)差旅费报销,严格执行县文件规定。(6)需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品,都先通过教师代会决定后,才添置。(7)财会教师严格执法,自觉执行财经纪律,做好财务核算。(8)在保证办公费的前提下,努力改善学校的办学条件。

3、二、我乡的小学半寄宿制学生生活补助费和营养改善计划学生生活费发放均由各村完小事务员根据学生亲自签字的花名册按月在乡中心学校领取后,统一•用于学校食堂的菜经补助,买米、买菜、买油、买肉等,发票必须经村完小负责人、事务员、采购员、收款人签字方可报销。学期结束召开教师和学生代表朋谈会公布使用情况。三、内部管理制度方面我校在会计基础工作中,服从上级各职能部门的领导,严格执行会计管理制度。实行校长“一支笔签字制度”,印签由专人分管,形成了严密的内部控制机制。针对我校的实际悄况,按照上级部门的管理要求,建立了有效的内控管理职责和考核制度,层层落实责任,加强内部管理。四、今后改进的捲施和办法使用预算做到统筹

4、兼顾、保证重点,最入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高H常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。同时也恳请上级领导指导我校经费使用管理方法,让我校在使用上更加规范。小学义务教育经费管理和使用情况自查报告为确保义务教育经费的合理使用,我校高度重视,保障日常公用经费的投入,确保学校正常运转,努力改善办学条件。现对我校教冇经费的投入、使用情况进行自查,具体情况如下:一、教育经费的落实和保障情况近年来,」:级教育部门对我校义务教育经费按要求按吋、足额到位,教师工资按吋足额兑现,统一发放。财政对棊础教育转移支付经费由教育主管机构统一管理,专款专用,全部川于教育。二、教育

5、经费的管理和使用情况我校属事业单位,教冇经费的管理和使用必须严格执行国家冇关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办教育的方针,如实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出,建立健全财务制度,学校对教育经费的使用进行财务控制和监督。1、经费使用无存在挪用、移用、挤占和截留的悄况,日常公用经费开支也无存在发放教职工津补贴和奖金福利。2、公用经费使用规范,无挤占开支招待费、旅游疗(休)养和发放教职工福利等。3、学校实行经费公示制度,对需要公布的项目逐一公布。4、学校学籍登记规范,学校学籍信息真实、正确、完整,真正实现了一牛一学籍,无多学籍,漏报学籍现象。5、学校各项开支严格按年初学校经费预算计划执行。

6、三、教冇收费情况学校教育收费,一切按照上级教育部门的规定执行,无存在乱收费行为,教育教学中从无强制组织学生参加各类培训机构举办的兴趣班等学习,学校也无存在从小获利用丁•tl常开支和教职工发放福利的行为。四、检查情况我校在上级主管部门的领导卜,严格按照“校财局管”的财务管理休制,严格要求我校报帐员按吋报帐,所有票据都是正规票据,没有口发票。公用经费管理使用的具体做法是:(1)我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级冇关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没有出现以任何理由单独收费现象。(2)认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格

7、财经审批手续。所有报销发票,做到手续完备,每张发票有经手人签字、证明人签字、校长签字。(3)坚决贯彻执行国家及上级主管部门的冇关财务法规,没冇发生在政策法规范围Z外,口作主张处理财务的不良问题。(4)财务专管教师貝体负责财务管理,学校任何财务活动必须经财务教师和校长审批后,方可实施。重大开支项冃,都经校务会议集体决定。向上级巾请报告,方可实施。(5)差旅费报销,严格执行文件规定。(6)需要购置各种

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