政府投资建设项目工程结算审计协审方案

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1、政府投资建设项目工程结算审计协审方案项目名称:(投审表八—1/2)审计目标审计范围审计组组长 成员***(主审)*********协审项目负责人 实施方案其他要素详见附件审计组组长审核 签名:年月日科室备案意见签名:年月日分管局长审定 签名:年月日编制人:编制时间:(投审表八——2/2)附件:一、被审计单位基本情况二、审计内容、重点及审计措施(分具体专业表述)三、审计工作要求(一)项目进度安排(分具体专业表述)(二)审计组内部重要管理事项(三)职责分工(协审人员及分工、协审项目负责人职责等)(四)其他要求[说明:1.审计实施方案根据《中华人民共和国国家审计准

2、则》第五十八条的规定制作。2.我局实施的审计项目按照重要审计项目要求管理,审计实施方案应当报经分管局领导审定。审计实施方案调整表项目名称:(投审表九)遇有下列情形之一需调整方案的,报分管领导审批:□1.年度审计项目计划、审计工作方案发生变化的;□2.审计目标发生重大变化的;□3.重要审计事项发生变化的;□4.被审计单位及其相关情况发生重大变化的;□5.审计组人员及其分工发生重大变化的;□6.需要调整的其他情形。需调整下列事项的,报主要负责人审批:□1.审计目标;□2.审计组组长;□3.审计重点;□4.现场审计结束时间。具体事项和原因:审计组组长调整意见:  

3、  签名:              年  月  日审计组所在部门审核意见:    签名:              年  月  日分管局长审批意见:签名:   年  月  日主要负责人审批意见:签名:   年  月  日[说明:发生需要调整审计实施方案情形的,在相应内容前“□”内打“√”,可复选。]

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