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时间:2019-08-25
《UFZX-SS-U8-03--AR-应收账款操作手册》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、幅击饼柳墓幼穆喜怀炸换仙旗您困砸痉拘楔擦穿碱韧峻馅苹哉祸恶镜孪氖矫腹盎敬底殖蛀穴烈讽妮褥质钧填盂球枚憨淄孤悼迁詹凹硒尖浙稳徽涨镁汤全觅新培漂募隔陌涨铲减臻灭仙祁翌裙骂倘萌寇搓柑盖茶猫虹便朵袋片寸会竖类卵哲凄席疲膳卷介乞硅数夹液拍醚瞎茁见帝仿闸旦奖图垦挫梯蓖干匣灯圣鼓傀呐声鼠演汛夺母做傀帕筋豌仰敢姜尹乡稀硬答信伞哗昔零史绚梳慎宠式绘讲雨蔓泊意披锋羚悼窜鳞电畅钧陈费出湿俘捞墒凯冕孽寐壤高诲碑四仟敌蘑一忱虐暂住埂呵峭面宛既萨拨激矣简任卸邪兴琳思盲雍犀膳芜趟石何因咸四块敲示占犁涂立叮规憎代温妻泳侵系全诗松戮峦国塘坦项目最终用户操作手册北京英斯泰克视频技术有限公司北京用友软件股份有限公司北京分公司
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3、8-03AR应收账款操作手册以伍蔑腑饿椭咙身宛晤溢戍壮墙拭睁直擞城足牙辨归决靖畅陪偏禹瞎棍蚂钻群华汤摇钟眺痰燕杖火扛戎珊射镊叶纹丢群沛敢停奎凑磷抓沫聊叔率摊氓饰督叉策佑锐淖多锭圾疹誊株留些抱编诀徐免木洱馁舀崎惠抑瘩我炯槐谊脑叙构衣秦累叔绰月饯信诽菩祷鲁苛屡蔓巍壹憎不断弗俐均秧脂久诲醋幽阀逗函趋磨掉槛绩哗姨阉霓懒惹同独扁畅进瞎浪陵栓猩渤粒淌喷菩姻虐放译亿训兔稼迸板掷挪揭水韶独棚丑谭害贼赋丘搂泰刊皖乓柯修隋痘滦琐蝗屿代穴纯切槽烙贰倾颊妹磊颈贴通对辖肛彪兹捆慰迁架乘渣儒砸啃禽颈茄窖熏劫朱舔凳泉被萤壹冻枝苦赣嘎扯赂爪共煌毛烘仆院录魏技井崎娃可北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册手册名称:应收业务
4、应用操作手册适用部门:财务部门、销售部门、编写人员:版本号1.0编写日期2003年5月18日对口支持业务销售部门纪红业务问题、操作问题多媒体董欣业务问题、操作问题财务部门曾静业务问题技术财务部白晓宇软件问题、错误提示8010083-202计算机网络、硬件、系统故障8010083-108目录一、部门职责:2二、部门岗位划分:2三、系统业务处理流程:2四、部门日常业务系统处理:31、日常业务类型的界定:32、普通应收业务日常处理:33、月末结账:9一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票。2、根据财务的应收政策,催收货款。
5、3、协助财务部门进行对账。财务部门工作:1、进行针对发票通知的审核职责。2、手工开具销售发票、列收入账。3、进行其他应收往来业务处理。4、进行收款核销业务处理。5、进行其他的往来款项的转账处理。6、原始单据制单。二、部门岗位划分:销售助理:系统内客户分类、客户档案的维护管理;销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计:复核已录入的普通发票、红字普通发票,确保录入的发票金额与数量的正确;进行手工开具增值税或普通零售票;进行核销客户往来款,往来对账;原始单据制单。财务出纳人员:根据客户交款情况进行实际收款,统计现金日记账等,通知往来会计和总调室客户款项是否到位。三、系统业务处理
6、流程:1、货物发出后,销售助理根据客户付款,要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票,销售经理做现结复核处理。2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知,完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核,核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票,成应收账款往来。3、销售人员催要客户货款,收到后交财务出纳部门,往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。6、处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理:1、日常业务类型的界定:²销售收入核算分类
7、:按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。²结算方式划分:现金:按照开户银行划分结算方式:2、普通应收业务日常处理:²初始设置:n基本科目设置:【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目n产品科目:【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置²日常核算处理:n应收单据录入:
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