质量管理制度执行情况检查考核表教程

质量管理制度执行情况检查考核表教程

ID:41323768

大小:72.20 KB

页数:5页

时间:2019-08-22

质量管理制度执行情况检查考核表教程_第1页
质量管理制度执行情况检查考核表教程_第2页
质量管理制度执行情况检查考核表教程_第3页
质量管理制度执行情况检查考核表教程_第4页
质量管理制度执行情况检查考核表教程_第5页
资源描述:

《质量管理制度执行情况检查考核表教程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、记录编号:020质量管理制度执行情况检查考核表检查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人质量方针和目标管理制度(50)1、公司应制定和实施质量方针。2、公司应制定和实施质量目标,并在质量管理制度中明确。3、质量目标量化可行,有一定的先进性。4、各部门应按规定逐步分解展开。5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次检查考核。1010101010质量管理体系审核制度(50)1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。2、质量体系审核应有计划,有实施,每年至少进行一次。3、按

2、计划实施审核活动,内容符合计划要求,现场审核有记录,审核完毕做出审核报告。4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施。5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。1010101010岗位职责(40)1、应明确规定各岗位人员的职责。2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真执行。2020质量否决权制度(50)1、质量否决方式、内容明确,符合企业实际。2、质量否决考核职能部门明确,能按规定行使职权。3、发生质量问题时,能按规定进行质量否决,并与奖励挂钩。202010质量信息管理制度(50)1、质量信息归口

3、管理部门明确。2、质量信息管理内容明确,符合企业实际。3、质量信息能按规定及时传递,反馈和使用。4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质量信息报告表。5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总并作出质量信息报告。1010101010记录编号:0205记录凭证制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人商品验收管理制度(100)1、器械入库质量验收按规定逐批验收,方法准确,结论明确。2、经验收合格的方可入库,手续、签名齐全。不合格的产品按有关制度执行。3、验收记录及时准确、规范输入微机。4、每批到货

4、应有供货单位发货凭证。25252525商品储存保管、养护和出库复核制度(80)1、保管员熟悉产品的性能及储存条件,凭验收员确认的入库凭证接受产品。2、按产品不同贮存要求分别存放与冷库、阴凉库和常温库。3、按不同剂型、属性分开存放。4、产品合理堆码,留有五距,不倒置,不混存,按规定保管养护,确保质量完好,数据准确。5、按规定做好色标管理和温湿度管理。6、在库产品执行日记日清、动碰复核、月对季盘制度,帐实相符率达到99.8%以上。7、产品出库按凭证进行复核,并在凭证上签字。8、发货票据、复核记录真实完整。1

5、010101010101010商品有效期管理制度(50)1、效期产品分批号堆码,做到近期先出。应有近效期标志。2、各部门应每天查看近效期产品催销表,对接近有效期的产品要及时处理,防止过期失效。3、已过期产品严禁继续销售,并及时移入不合格区库。4、过期产品的报损、销毁按不合格产品程序处理。10101020首营审核管理制度(50)1、业务部门按规定填报首营企业、首营品种审批表,资料齐全。2、经分管部门按规定进行审核,并签署意见。3、经分管领导审批签字。4、经规定的程序审批后,才能发生业务。5、首营企业、首营

6、品种资料齐全,妥善保管。1010101010记录编号:0205记录凭证制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人商品销售管理制度(50)1、按照《产品经营许可证》和《营业执照》上核准的经营方式和经营范围销售产品。2、销售产品应开具合法票据,并做到票、帐、货相符。3、索取并审核客户的合法资质证明。4、无参与非法产品市场或其他的产品推销、推介活动行为。5、搞好售后服务工作,采取书面征询、会议座谈、调查访问等形式。1010101010不合格商品管理制度(60)1、质量验收中发现的不合格产品不得入库

7、,应单独存放于不合格库,标志明显;并及时上报。2、在库检查养护和出库复核中发现的不合格品,应立即停止销售和发运,将产品移入不合格区,标志明显,并及时报告和查询。3、不合格品的确认、报废按规定进行,手续,签字齐全。4、不合格品的销毁应报有关部门审核,批准后在质管和有关部门的监督下执行。5、不合格品的处理、报损、销毁等记录真实、完整、并妥善保管。1515101010设施设备管理制度(60)1、有分管部门,职责明确。2、公司负设施设备的管理应有专人负责。3、设施设备的使用、维护、保养按规定进行。4、设施设备按

8、时校验,不合格或超期的不得使用。5、检测仪器设备的使用、维护、保养和校验按规定进行。6、设施设备台帐记录齐全、准确、规范。101010101010退货商品管理制度(40)1、所有销后退回产品必须经过重新验收,明确结论,合格后方可入库。2、凡不合格或有问题产品应按不合格品控制程序妥善处理。3、非本公司销售的产品不得退货。1、退货记录及时、准确、规范;退货凭证手续齐全,保存完整。101010105记录凭证记录编号:020制度名称检查考核内容及评

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。