2019财务预算报告范文

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1、财务预算报告范文  财务预算报告模板  一、预算编制基础  概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:  对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析,说明企业编制预算的宏观经济形势基础。  企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。  年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。  二、预算编制目标  概括说明本年度预算的收入、利润目标。  三、预算编制情况  财务收支预算  财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基

2、础上,对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测,对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容:  1、收入预算  结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况,按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况,以及指标变动对企业效益的影响程度等。  2、成本费用预算  预算年度各项成本费用情况,包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。  其中预算年度企业人工成本情况,具体包括:预

3、算年度内企业人工成本支出  情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅,应详细说明原因。  3、投资收益  预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。  4、营业外收支  预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。  投资预算。  1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况,对于资金与资金保障情况应重点说明。  2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况,具体包括:投资目的、预计投资规模、资金、持股比例、预计收益等情况;  说明预算

4、年度拟清理的长期股权投资,以及拟采取的清理手段和措施。  3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金和预计投资回报率等情况。  筹资预算。  说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况,分析未来偿债能力和风险。  资金预算。  预算年度内资产负债及现金流量情况,重点说明经营性现金流量变化情况,说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。  三、实现预算目标的措施  预算年度为了实现预算目标拟采取的措施,如增收节支、成本管控

5、、过程控制等的措施。  四、预算年度重大事项说明  预算年度内拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的原因、金额、对象、方式等情况。  说明企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制情况,并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。  详细说明企业预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排情况。  其他需要说明的情况。  20XX  第1篇:  北京首钢股份有限公司20XX年度财务预算报告  董事会:  根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司20XX年度财务预算》,具体建议报告如下:  一、20XX年度经营计划安排  1、铁钢材产量  20XX年钢材产量比

6、20XX年有较大增长,铁、钢产量较20XX年有所降低。具体安排是:生铁416万吨;钢491万吨;钢材计划447万吨,目标459万吨。  2、双高及拳头产品产量  20XX年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的"棒"、"线"所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34、6万吨,增长16、06%;双高产品比率55、9%,同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨,同比增加46、5万吨,增长33、82%;拳头产品占双高产品比率为73、6%,同比提高9、8个百分点。  3、主要技术经济指标  20XX年通过技术进步

7、和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出节约和回收利用资源,进一步提高技术经济指标水平。具体安排是:  高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t。  高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t,同比提高28、4kg/t。  转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0、6kg/t。  吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t,同比降低6、2kg/t。

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