外协加工流程图

外协加工流程图

ID:40967922

大小:34.01 KB

页数:3页

时间:2019-08-12

外协加工流程图_第1页
外协加工流程图_第2页
外协加工流程图_第3页
资源描述:

《外协加工流程图》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。三、权责市场部:负责外发加工产品的发出和收回,供应商付款申请。质量部:负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。工模部:负责机械外发加工产品出入厂的检验。财务部:负责外发费用的结算。四、作业内容1、流程图(见外发流程图)2、生产主管依生产排期结合生产实际情况,安排有关材料和配件外发加工方式和数量,并填写一式二份的外发加工《外发加工单》,由主管副总签字后,一份交外发厂商,一份交市场部。3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数,加工方式、日期及交期,如有必要需实际

2、称重,《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。4、制造部负责外发加工物料技术沟通,交期和数量的跟进,若需修改应及时传给加工商,同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录,并通知市场部,加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理,准时交货。并协商好处理意见,报市场部。5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品的数量和质量,然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量,然后依实际收货开具外发加工《入库单》,《入库单》一式三份,一份交外发加工商,一份自存,一份交市场部。由市场部核实,总经理

3、签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符,应立即要求加工商说明原因,并上报市场部,由市场部与供应商协商处理。7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》,外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量,重量是否一致,加工单价是否与协议一致。8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收,外发加工单、入库单、供方发货单,缺一不挂帐。9、月末由财务负责与外发厂商对帐,然后入帐,月结之前由采购负责索要发票,填写请款单,财务人员在审核请款单后交总经理批准,然后付款。附:1、外发加工流程图外发流程图产品供方选择审批通

4、知库房外发加工加工过程跟踪检验不合格合格入库异常处理领用

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。