6S仓库实施细则

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1、.程序文件文件编号:制定部门:文件版本:页次:5/56S仓库操作规范8.原材料、半成品库房6S管理制度8.1目的:规定了本公司生产所需的原材料、配件在库房的管理要求。包括物资入库、库房科学管理、物资保管以及物资出库和仓库安全防火等方面的要求。8.2适用范围:适用于原材料、半成品库房管理。8.3术语和定义:下列术语和定义适用于本制度。8.3.1库房6S管理的定义:对库房内各个生产要素(主要是物的要素)所处状态不断进行整理、整顿、清洁、清扫、提高素养和安全的活动。8.3.2库房6S管理的术语A.五化:摆

2、放条理化、存放系列化、保管标签化、管理科学化、安全整洁经常化;B.四清:账清、物清、质量清、资金清;C.三相符:账、卡、物相符;D.二分开:常用的与不常用的分开;合格材料与不合格材料分开;8.4库房的管理A.目视管理,料签齐全、标志明显、堆码整齐、“五五摆放”、过目成数、“四号定位”、收发方便。Ø四号定位:仓库管理中,用四层固定的号码确定一个货位,即库号、架号、层号、位号;Ø五五摆放:是指库存物资推码时,以“五”为基本计算单位摆放。根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求整数,以“五”、或其倍数

3、堆码。B.加强数据分析:Ø库存管理做到“四有”:盈亏有原因;损坏有报告;记账有凭证;储备有分析。Ø账、卡、物三相符,相符率在99.8%以上;盘点及时不得有账外物资:㈠、认真自点,做到收发动态日清日结;㈡、每月自点库存物资不少于三分之一,每季度全面盘点一次,点后填写自点记录,发现问题,分析原因,采取措施加以解决。㈢、每年十一月一日开始进行物资大清查,要做到:有记录(清册);库存物资数量正确,账、卡、物相符,㈣、结合微机管理,每月认真核对“收、支、存”状况表,对发生的问题要认批准审核制定生效日期.程序文

4、件文件编号:制定部门:文件版本:页次:5/56S仓库操作规范真填写“材料账卡不符原因反馈记录”,分清责任,当月解决,保证账、料相符。C.库房布局合理,库存物资要做到分区、分类并合理遮垫。8.5职责:A.库房管理员和录入员应努力学习技术、业务、练好基本功。B.库房管理员负责入库验收工作。C.库房管理员负责物资保管、保养工作。D.库房管理员负责物资发放工作。E.库房管理员应认真掌握库存物资的储备定量,以及物资消耗动态,及时上报保证物资供应。F.库房管理人员做好库房管理,按时加锁;工具保持良好。8.6物资

5、入库验收:A.未经检验合格的不收;无计划或超计划未经批准的不收;票物不符或数物不符的不收。B.认真检查入库物资,核对入库凭证,对不合格的物资(数量和质量问题)详细记载,及时处理。C.防止错、缺、坏等不合格物资入库进账,并做好验收记录。D.物资入库按规定时间和标准验收,并有验收时间登记,交货和接货人签字。8.7物资的保管与保养A.做好通风、防尘、防锈工作;做到防火、防盗、防破坏、防潮、防冻、防变质、防机械损伤;对易燃品应设专库或专柜,确保安全;对湿、温度要有记录。B.物资保管保养应达到:无变质、锈蚀、

6、损坏的物资;无毒烂、虫蛀、鼠咬的物资。8.8物资出库A.物资出库坚持“五不发”:无计划者不发;超额领用无批准手续的不发;票物不符或数物不符的不发;损坏或丢失未查名责任和办理手续的不发;改用、代用未经主管批准的不发。B.物资出库手续齐全、准确、及时。C.严格掌握物资先进先发的原则。批准审核制定生效日期.程序文件文件编号:制定部门:文件版本:页次:5/56S仓库操作规范8.9仓库安全防火A.加强仓库“三防”,即防火、防盗、防破坏工作。B.仓库安全防火有专人负责,防火安全措施得当,消防设施齐全。C.每个库

7、房应按保管物资品种设置灭火器材,灭火器材经常保持良好状态。D.遇有紧急情况,直接报告主管部门,及时处理。8.10库房的定置规定A.应有库房定置图,应挂于室内墙壁上,方便查阅。B.所有物品应有状态特性卡片,并按规定定置在指定位置。C.临时保管物品应定置专门区域,设有标志并及时运出。8.11使用表单:库房6S查检表(见下表,可根据实际情况进行补充和添加)库房6S查检表部门:检查日期:  年 月 日项目检查内容标准分实际得分缺点纠正日期效果整理(12分)1.是否定期实施清除不必要品?42.有无不用或不急用

8、的工装夹具?23.有无剩料等近期不用的物品?44.作业场所是否明确的区域标识?2整顿(24分)1.仓库、储物室区域是否明确规定32.料架及物品是否定位放置53.3批准审核制定生效日期.程序文件文件编号:制定部门:文件版本:页次:5/56S仓库操作规范工装夹具是否易取用,不用找寻4.工装夹具是否编号分区管理55.材料有无配置放置区,并管理56.废弃品或不良品放置是否专门管理3清扫(15分)1.作业场所是否杂乱?32.作业台上是否杂乱?33.产品有无脏污,附着灰尘?34.

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