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时间:2019-07-21
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1、仓储管理系统风险评估报告起草人:起草日期:审核人:审核日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:目录1.目的2.范围3、风险评估小组人员及职责4、风险评估流程5、物料管理风险的识别6、风险等级7、评估结果8、风险接受9、风险沟通和审核10.评估结论前言:我公司对仓储系统进行了风险评估,我们对该系统进行评估,以检查整改后的效果或其他风险因素,从而更好的保证产品质量。1.目的:根据验证管理规程,利用风险管理方法和工具,对物料系统各要素,进行分析、评估,以确定物料管理的风险,并在确认过程中,对关键要素进
2、行监控和确认,以确保关键要素能够得到有效控制,能够降低可能造成的产品、物料质量风险。2.范围:物料管理系统。3.风险评估小组人员及职责成员分工职务姓名责任组长质量部长风险评估的批准及事务协调,风险评估的最终审核成员生产部部长负责风险评估的审核、预防措施的正确实施成员供应部库管员风险评估的起草、资料编写、信息汇总成员QA员负责制定降低风险的措施成员质检部部长提供必要的评估信息成员供应部部长风险评估审核、风险沟通成员设备部长负责制定降低风险的措施,风险评估审核、风险沟通4.评估流程:风险启动风险管理工
3、具风险评估风险识别沟通风险分析不可接受风险评价风险控制风险降低沟通风险接受风险审核沟通沟通回顾事件风险回顾5、物料管理风险的识别(鱼骨图)产品发运人员物料放行物料请验供应商审计及时性放行规程健康状况运输工具合格供应商取样放行人员岗位操作途中温度控制产品物料质量保障品种,规格,数量贮藏条件温度、湿度火灾划区管理物料管理蚊虫鼠害外包装完整性特殊物料管理标识牌标识及区域划分库房安全物料贮存入库验收6、风险等级根据医药生产的特点和便于确切的评定等级,本次将严重程度、发生频率和检测性的评定等级分为5级。6.
4、1严重程度的评定等级表严重程度的评定等级表等级严重程度1风险危害的严重性低(可忽略)2风险危害的严重性偏低(微小)3风险危害的严重性中度(中等)4风险危害的严重性较高,但尚未影响安全或是违反政府条例5风险危害的严重性处于毁灭之中,且安全系统失效之前或是违反政府条例之前毫无预先警告6.2发生频率的评定等级表发生频率的评定等级表等级发生的可能性1发生率低(发生率稀少)2发生率偏低(不太可能发生)3发生率中度(可能发生)4发生率较高(很可能发生)5极易发生6.3检测性的评定等级表检测性的评定等级表等级发
5、生的可能性1易检测(易被发现或被防止)2较易检测(由过程控制发现或防止)3能检测(被发现的可能性属于中等)4难检测(被发现的可能性非常小)5无法检测(不可能检测出潜在的缺陷)6.4计算风险优先数RPN。RPN是事件发生的频率、严重程度和检测等级三者乘积,用来衡量可能的工艺缺陷,以便采取可能的预防措施.RPN=Severity(严重度)xOccurrence(发生频率)xDetection(检测等级)6.5风险优先数量等级判定RPN:风险优先数量等级判定RPN≤20低对此类风险本公司继续维持现行的管
6、理制度操作规程。21≤RPN≥40中对此类风险本公司对现有管理制度及操作测性规程进行改进及加强管理。RPN≥41高对此类风险现无管理制度的建立管理制度,对现有管理制度及操作规程进行改进及加强管理并强化管理,必要时进行验证。7.评估结果:年月日至年月日,风险评估小组人员对物料系统各关键要素进行风险评估,各关键要素的风险分析,评估及结果见下表7.1失效模式和效果分析(FMEA)工序可能的失败模式严重度可能的原因发生频率检测等级RPN风险级别降低风险的措施购入物料不符合标准5供应商未进行审核1210低风
7、险进行供应商评估多处购买115低风险在确定的供应商购买物料不合格3345高风险每批取样检测质量部检验不合格4检验偏差2216低风险建立质量标准及操作规程储存物料混淆、交叉污染5常温、阴凉、冷藏未分开存放2110低风险有管理规程、分开存放固体、液体原料未分开存放2110低风险有管理规程、分开存放特殊管理物料未按规定存放2110低风险有管理规程、分开存放物料代码管理混乱、重码2330中风险有管理规程、编码唯一储存条件不符合要求3温湿度超出要求3218低风险有管理规程,有安装空调、排风扇,日常监测温湿度
8、未按遮光、密闭、密封、通风等要求存放3218低风险有管理规程,按各要求存放物料、产品过了有效期5未定期检查物料2220低风险有管理规程未按先进先出、进效期先出要求发放2110低风险有管理规程,先进先出、进效期先出发放虫鼠污染5仓库设施未定期维护、未做好防虫防鼠措施4480高风险有管理规程,定期维护发放发放错误5发错品种2110低风险有物料发放管理标准,按指令发放发出不合格、待验产品2110低风险有物料发放管理标准物料数量发放错误3未按领料票发放216低风险有物料发放管理标准,按领料
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