财务规章制度及审批流程

财务规章制度及审批流程

ID:40074827

大小:48.00 KB

页数:8页

时间:2019-07-19

财务规章制度及审批流程_第1页
财务规章制度及审批流程_第2页
财务规章制度及审批流程_第3页
财务规章制度及审批流程_第4页
财务规章制度及审批流程_第5页
资源描述:

《财务规章制度及审批流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、实用文档财务管理制度第一章总   则第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。(六

2、)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 第二章 财务工作岗位职责第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作:(一)负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;(二)负责财务产权部的内部分工,按照内控要求合理设置并协调各岗位工作;(三)组织本部门员工(会计人员)进行业务及财务政策法规的学习与培训;(四)组织

3、本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作;(五)组织管理本部门进行日常各项会计核算工作;(六)组织本部门及时完成公司的财务会计报告,提供财务分析;(七)组织本部门及时完成各项有关涉税业务,包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;(八)组织公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;(九)组织本部门对公司各项债权债务的管理;(十)负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点;(十一)负责监交会计工作;(十二)组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度;(十三)负责制订本部门管理制度和工作目标,并监督实施;(十四)负责协

4、调与公司内外有关部门的关系;(十五)负责本部门员工的政治思想教育,培养团队精神;(十六)认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作;第六条 会计的主要工作职责是:标准文案实用文档(一)协助主任负责分管岗位的会计工作;(二)负责审核原始凭证、编制记帐凭证;(三)负责对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记帐;(四)负责成本核算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;(五)负责对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告;(六)负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作;(七)负责管理和监督出纳人员的工作

5、;(八)认真努力、如期完成领导交办的其它工作。第七条出纳的主要工作职责是:(一)负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;(二)负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;(三)负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;(四)负责配合公司开户银行做好对帐工作;(五)配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;(六)负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);(七)负责办理公司有关税款的缴纳;(八)负责公司员工工资的发放;(九)协助会计做好各种帐务处理工作;(十)认真努力、如期完成领导交

6、办的其它工作第三章  财务工作管理第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。第十一条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。第十二条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制,财务经理负责审核,上报一次。会计报表须经财务

7、经理、总经理签名或盖章。第十三条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。第十四条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由财务主任、主管副总经理监交。标准文案实用文档第四章支票管理第十六条 支票由出纳员保管。支票使用时须

8、有“请购审批单”,经财务经理、总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。