相关单据、表格

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1、用款申请单(表格一)申请部门:日期:结算方式:()现金、()支票、()汇票、()汇款。收款单位:银行及账号:用途:合同号:金额:备注:总经理:财务总监:分管副总经理:部门经理:申请人:费用报销单(表格二)年月日报销部门:费用内容:单据张数:报销金额:¥报销金额(大写):备注:总经理:财务总监:分管副总经理:部门经理:报销人:部请购单请购部门:申请人:日期:编号:到货日期库存量请购理由品名单位规格型号数量上次购入单价本次购入单价预计金额供应商名称执行记录采购员:到货日期:本单申请总金额:其他:请购

2、部门经理:采购部经理:财务总监:总经理:部物料用品入库单NO:供应商:供应商编号:发票号:收货日期请购部门:货物编号名称单位规格型号数量单价金额合计金额四联:1、财务2、成本稽核3、仓库核算4、采购留底部物料用品领用单NO:货物编号名称现存量申请实发数量单价金额数量单位合计金额三联:财务核算、仓库核算、领用部门部食品饮品入库单NO:供应商:供应商编号:发票号:收货日期请购部门:货物编号名称单位规格型号数量单价金额合计金额四联:1、财务2、成本稽核3、仓库核算4、采购留底部食品饮品领用单NO:货物

3、编号名称现存量申请实发数量单价金额数量单位合计金额三联:财务核算、仓库核算、领用部门部门间品调拔单从部到部日期:物品编号名称规格型号单位单价数量金额合计调出部门经理:调入部门经理:调出部门经办:调入部门经办:(三联:财务核算、调入部门核算、调出部门核算)(品名指:食品、饮品、棉织品、经营用品、物品)宾馆部内部借用单从到日期:物品编号名称规格型号单位数量借用原因借用天数合计借入方:出借方:部门文员:(三联:借入方、出借方、部门文员)宾馆部品报损表货物编号名称规格型号单位数量单价金额原因部门经理批准

4、意见财务总监批准意见总经理批准意见制表:日期:(二联:财务核算、报损部门留存)(品名指:食品、饮品、棉织品、经营用品、物品)部物料用品盘存表盘存地点:日期:品名规格型号单位上期盘存本期领用本期应存实际盘存盘点差异(+-)单价数量金额原因合计盘存:见证:复核:三联:仓库核算、仓库保管、部门经理。宾馆部经营用具盘存表盘存地点:日期:品名规格型号单位上期盘存本期领用本期应存实际盘存盘点差异(+-)单价数量金额原因合计盘存:见证:复核:二联:使用餐厅、楼层、领班留存;使用部门文员留存宾馆部棉织品盘存表盘

5、存地点:日期:品名规格型号单位上期盘存本期领用本期应存实际盘存盘点差异(+-)单价数量金额原因合计盘存:见证:复核:二联:使用餐厅、楼层、领班留存;使用部门文员留存宾馆部食品饮品盘存表盘存地点:日期:品名规格型号单位上期盘存本期领用本期应存实际盘存盘点差异(+-)单价数量金额原因合计盘存:见证:复核:三联:仓库核算、仓库保管、部门经理。宾馆部款待申请单年月日NO:申请部门:申请人:款待单位:预计人数:款待项目店内□店外□康乐□礼品(香烟)□款待时间及地点:款待标准:食品元/人饮料元/人其他元/人

6、合计:康乐项目:礼品(香烟)标准及明细:部门经理分管副总经理总经理吧台(餐厅)饮品进销存日报表部门:年月日类别:酒类品名单位上日结存本日领入本日销售本日调拨本日损耗本日结存餐饮成本审核:餐厅经理:制表人:吧台(餐厅)饮品进销存日报表部门:年月日类别:非酒类品名单位上日结存本日领入本日销售本日调拨本日损耗本日结存餐饮成本审核:餐厅经理:制表人餐饮部鲜活直送商品验收单供应商:3联:第一联:成本核算联第二联:行政总厨留存验收人:验收日期:第三联:供应商结算联序商品品名单位单价合计4楼中餐厅2楼西餐厅备

7、注数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计-――――行政总厨审核:各餐厅厨师长签收:初加工房分发人:分发日期:团队/公司费用结算单GROUP/COMPANYTOURDEBITNOTE日期:制单人:DATEPREPAREDBY结算单位:CLIENT团队名称:陪同姓名:GROUPNAMEGUIDENAME团队人数:其中小孩人数:TOTALPAXINCLUDINGCHILD入住日期:离店日期:ARRIVALDATEDEPARTUREDATE项目DESCRIPTION结算货币USD/HKD/RMB房

8、租RMRATE房间数NO.OFRM房夜数RMNIGHTS小计金额USD/HKD/RMB/AMT单人房SINGLERM双人房TWINRM加床EXTRABED司配房DRIVER/GUIDERMCHGS其它OPENFOOD房费小计SUB-TOTAL项目DESCRIPTION结算货币USD/HKD/RMB用餐标准﹫人数PAX餐数MEALS小计金额USD/HKD/RMB/AMT早餐BREAKFAST午餐LUNCH晚餐SUPPER其它OPENFOOD餐费小计SUB-TOTAL其它MISCELLANEOUS小

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