五金仓库管理及表格

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1、原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程文件类别:管理标准文件编号:管标-0-0职能部门:页码:共0页起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日12文件修订履历表序号修订日期版本版次修订内容修订页次修订人12原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的:规范原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生。2、依据:《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》3、适用范围:本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。4、责任:公司物资管理工作部,采购工作部,库管员对本管理流程的实施质量负

2、责。5、制度细则:5.1原、辅、包材,五金材料入库:5.1.1原辅包材,五金材料入库前,库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。核对内容:品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料,五金材料入库检验流程》要求,填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。5.1.3到库原

3、辅包材,五金材料应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。标识内容:物资名称、规格、批号、数量、申购部门。5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后,一个工作日内办理入库手续。入库手续内容:填写原、辅、包材,五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材,品质达不到申购要求的五金材料,库管员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。125

4、.2原辅包材仓储:5.2.1将已办理入库手续的原辅包材,五金材料按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资,必须按储存的要求进行处理,比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。5.2.3对于有使用有效限期的物资,必须制作特别记录,在临近效期3个月的时间,应书面向公司生技部报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台

5、账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》,并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。5.3原辅包材出库:5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后,方可发料。所发原、辅、包材,五金材料包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的《检验报告单》或合格证。。5.3.2、发料时要先进先出,尽量做到按批集中发料。5.3.3、包装完整物

6、资的需要分零时,库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》,发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用),如有差错,及时查明原因。5.3.4每次发料后,库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。5.4原、辅、包材,五金材料退库:5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材,五金材料必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实物一致,以便下次发放和领用。5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间,当月办理一退一领手续的,车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实,否则拒绝

7、办理一退一领手续。5.5、原辅包材库、五金库日常工作:5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材,五金材料12到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司材务部。5.5.2每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核),并将《领料单》交财务部,填报《原、辅、包材,五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材,五金材料领用月报表》报送公司财务部。5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册,妥善保管备查。5.5.5保持库区整洁,注意防火、防

8、潮、防盗、防虫、防鼠。5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份,并签名,库管员留底一份,接收简报人留一份)。5.6安全库存量5.6.1由各部门负责人,根据生产耗用材料的实际用量,制订公司《安全库存量标准》,确保生产正常进行,5.

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