三体系(全条款)内部审核

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1、内部审核检查表(全条款)受审核部门被审核对象审核日期年月日审核准则GBT/19001—2008,GBT/24001—2004,GBT/28001—2011体系文件、适用法律法规内审员审核组长ISO9001条款ISO14001 条款OHSAS18001条款检查内容检查方法审核记录4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5 文件和资料控制 1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 2、外来文件的控制 3、作废文件的管理1、查《受控文件一览表》;查:“文件收文登记本”和“外来文件登记本”;查:文件的

2、二次分发情况;文件如何进行更改?更改方式?更改的实施? 2、查“文件和记录销毁清单”;查看文件的分类管理、标识(卷内清单);查看是否有作废文件处理。4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制4.5.4记录和记录管理1、记录的管理 2、记录的保存1、查《记录一览表》,查记录填写、编号、标识、销毁,现场查看记录的保存。5.1 管理承诺 5.5.1职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限1、检查组织内部有关职责、权限如何传达到位1、 查提供组织机构图,查各岗位职责、权限及相互关系

3、。 2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工作,(查相关记录;)5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 环境因素 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?1、 查:《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》,查重要环境因素的控制措施; 2、 查:《危险源识别与风险评价登记表》、《重大危险源清单》、,并现场提问员工;5.2 以顾客为关注焦点4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求 1、查企业是否及时更新和辨识适用的法律1、查《法律

4、法规及其他要求清单》,查法律法规是否有及时更新。法规。5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流 4.4.3沟通、参与和协商1、协商和交流的记录1、单位内部如何进行内部交流?是否保存有接收和答复员工意见建议的记录? 2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审 1、管理评审的实施情况 2、管理评审的内容是否充分 1、查管理评审计划,查看计划内容; 2、管理评审的输入,管理评审的输出; 4、会议记录、管理评审材料的保存。6.2.2 能力、意识和培训4.4

5、.2 能力、培训和意识 4.4.2 能力、培训和意识1、各类人员能力要求 2、培训计划、实施、评价、记录。 1、查看各岗位人员的能力要求,查看《部门培训计划》、实施、记录表; 2、查新员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训,日常安全教育及年度安全培训情况; 3、查特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等; 4、查人力资源部:1、查教育、培训、技能和经历记录;2、查各级管理人员培训记录;3、查外培人员的培训;4、培训评价。6.3 基础设施    6.4 工作环境4.4.1 资源、作用、职责和权限4

6、.4.1 资源、职责、责任和权限1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施? 2、提供的基础设施是否满足要求? 3、工作环境是否合适? 4、工作环境管理。1、查设备台账,查设备更新采购申请、设备设备验收记录、特种设备档案、设备维修记录、设备报废申请及记录,查设备综合大检查记录及问题跟踪。; 2、关键设备有哪些?通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好?  3、 查压力容器检验记录、安全阀调试记录;查设备封存、调配、租借、转让、报废手续; 4、查“设备检修计划”及完成情况; 5、查单位“设备日常点

7、检记录”、现场查设备的维护和润滑工作;查特种设备的管理; 6、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、安全作业证; 7、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理;查生产现场环境和工作环境的控制; 8、安全环保部:查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况;7.1 产品实现的策划4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制1、 产品实现的过程中原材料及环境的控制 2、 产品实现的过程中安全及风险的控制 1、 查原、辅材料采购申请,原材料技术定额、消耗统计报表、考核情况、用

8、能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置; 2、查环境治理设备(设施)运行记录、设备检修、设备维护记录;查相关方的管理情况; 3、查危险化学品管理人员培训及危险化学品备案、运输、贮存、使用、销售、废弃情况; 4、现场查各种环安作业规定的执行情况;查风险控制岗位明细表中的各项措施落实情况; 5、查职业卫生档案、从业人员健康监护档案; 7.2 与顾客 有关的 过程标书、合同、订单评

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