泰安市岱岳区委统战部预算

泰安市岱岳区委统战部预算

ID:37374266

大小:388.25 KB

页数:11页

时间:2019-05-22

泰安市岱岳区委统战部预算_第1页
泰安市岱岳区委统战部预算_第2页
泰安市岱岳区委统战部预算_第3页
泰安市岱岳区委统战部预算_第4页
泰安市岱岳区委统战部预算_第5页
资源描述:

《泰安市岱岳区委统战部预算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、2016年泰安市岱岳区委统战部预算1目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2016年部门预算表一、2016年部门收支预算总表二、2016年部门当年支出预算表(按功能科目)三、2016年部门当年支出预算表(按经济科目)四、2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)五、2016年“三公”经费支出预算表第三部分2016年部门预算情况说明2第一部分概况一、主要职能1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向区委和市委统战部全面反映全区统一战线工作的情况,提出

2、开展统战工作的意见和建议,检查和督促全区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调全区统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇(街道、园区)和区直部门的统一战线工作。3、指导民主党派加强自身建设,帮助他们做好民主党派成员的考察、培养和教育工作。联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督的重要作用。受区委委托,向民主党派和无党派人士通报区委的工作情况。4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族、宗教工作的各项方

3、针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系全区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,做好他们的思想政治工作。3二、部门预算单位构成泰安市岱岳区委统战部预算包括:泰安市岱岳区委统战部预算。纳入泰安市岱岳区委统战部2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位

4、名称备注1泰安市岱岳区委统战部4第二部分2016年部门预算表表1.2016年部门收支预算总表单位:万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、一般公共预算拨款96.89一般公共服务支出96.89二、政府性基金拨款统战事务支出96.89三、财政专户管理资金行政运行84.89四、国有资本经营预算其他统战事务12.00五、其他收入本年收入合计:96.89本年支出合计:96.89六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计:96.89支出总计:96.89注释:根据2016年科目表添加适合本单位的功能类科目5表2.2

5、016年部门当年支出预算表(按功能科目)单位:万元功能科目编码功能科目名称2016年预算数类款项合计96.89201一般公共服务支出96.8934统战事务支出96.8901行政运行84.8999其他统战事务12.006表3.2016年部门当年支出预算表(按经济科目)单位:万元科目编码科目名称金额类款合计基本支出96.89301工资福利支出75.4101基本工资34.7502津贴补贴40.66302商品和服务支出20.2001办公费0.4002印刷费0.3003公车维护及运行费6.0004会议费0.5005公务接

6、待1.0006其他支出12.00303对个人和家庭的补助1.2801遗属补助费1.28注释:根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目7表4.2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)单位:万元科目编码科目名称金额类款合计基本支出96.89301工资福利支出75.4101基本工资34.7502津贴补贴40.66302商品和服务支出20.2001办公费0.4002印刷费0.3003公车维护及运行费6.0004会议费0.5005公务接待1.0006其他支出12.00303对个人和家庭的补助1.2801遗属补助

7、费1.28注释:根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目8表5.2016年“三公”经费支出预算表单位:万元公务用车购置和运行维护费因公出国公务接待总计(境)经费费公务用车购公务用车运行小计置经费维护费7.006.001.009第三部分2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,我单位的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据市级预算管理有关规定,人员经

8、费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况2016年当年收入预算为96.89万元,其中:财政拨款96.89万元。2016年当年支出预算为96.89万元,其中:一般公共服务支出96.89万元。三、本年支出预算情况2016年当年支出预算为96.8

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。