报账员业务培训讲座PPT

报账员业务培训讲座PPT

ID:37043844

大小:9.89 MB

页数:20页

时间:2019-05-11

报账员业务培训讲座PPT_第1页
报账员业务培训讲座PPT_第2页
报账员业务培训讲座PPT_第3页
报账员业务培训讲座PPT_第4页
报账员业务培训讲座PPT_第5页
资源描述:

《报账员业务培训讲座PPT》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、报账员业务培训安柏慧一、目录123报账基本要求各类票据的填写、粘贴、报销要求各类款项的支付流程、要求一、报账基本要求■报账时间:每月至少两次(中旬、月底)向公司财务部门报账;■备用金借支要求1.报账员备用金申请原则上每次不得超过5000元,用于工地购买零星材料等事项,大宗材料等工程用款原则上采用转账的方式付款,其他特殊情况经项目经理同意方可。2.备用金需由个人在指定银行申请一张专用借记卡,作为公司拨付该款项的渠道。该卡不得转借他人,不得存取私人款项;3.备用金借支程序:报账员拟借款申请→项目负责人和总经理签字→会计审核签字→出

2、纳付款。■报销单据要求整齐、规范、完整一、报账基本要求报账余额核对表二、各类票据的填写、粘贴、报销要求■报账时间:每月至少两次(中旬、月底)向公司财务部门报账;■备用金借支要求1.报账员备用金申请原则上每次不得超过5000元,用于工地购买零星材料等事项,大宗材料等工程用款原则上采用转账的方式付款,其他特殊情况经项目经理同意方可。2.备用金需由个人在指定银行申请一张专用借记卡,作为公司拨付该款项的渠道。该卡不得转借他人,不得存取私人款项;3.备用金借支程序:报账员拟借款申请→项目负责人和总经理签字→会计审核签字→出纳付款。■报销

3、单据要求整齐、规范、完整二、各类票据的填写、粘贴、报销要求收据:证明收款方收到该项款项二、各类票据的填写、粘贴要求货物清单二、各类票据的填写、粘贴、报销要求发票知识学习票据填写1、整理原始票据。经办人员将所有要报销的票据按不同类别粘贴整理,根据不同的原始票据分别填制各种报销单。注:发票、收据、清单上必须有经办人员签字2、办理签字手续。签字是一种权利,更是一种责任,不同人员签字肩负着不同的责任。(1)经济业务的经办人或采购人签字:经办或采购人员在发票上签字,证明该项业务的发生和其准确性(2)报账员在报销单上报销人处签字(3)项目

4、经理在复核处签字,核准(4)会计在复核处签字,确认该份报销业务的准确性、有效性(5)出纳在出纳处签字,确认(6)领导审批(7)出纳付款二、各类票据的填写、粘贴、报销要求二、各类票据的填写、粘贴要求1、将票据按照内容进行分类,如零星材料费、就餐费、交通费等。2、准备粘贴单,将票据以“鱼鳞式”的方法从上至下、从左至右依次横排均匀粘贴,不得集中在中间粘贴,不得粘贴到粘贴单外。3、如果票据大小不一致,可在同一张粘贴单上从大到小依次粘贴各项票据的粘贴2021/7/206、粘贴完后应注意在粘贴单上填上单据张数、金额合计和经办人签名。各项票

5、据的粘贴4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。5、对于比粘贴单大的附件,应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。2021/7/20二、各类票据的填写、粘贴要求1、将票据按照内容进行分类,如零星材料费、就餐费、交通费等。2、准备粘贴单,将票据以“鱼鳞式”的方法从上至下、从左至右依次横排均匀粘贴,不得集中在中间粘贴,不得粘贴到粘贴单外。3、如果票据大小不一致,可在同一张粘贴单上从大到小依次粘贴各项票据的粘贴三、各类款项的支付流程、要求(一)工地用零星材料、办公用品等的支付该品项由工地采购员负责采购,索要购物凭证(收据)、发票及销货

6、清单(多项货物的情况)收据及销货清单说明:单据必须注明日期、单位、货物名称、数量、单价、金额,收款人签字、盖章,金额大小写需一致且不得涂改。发票说明:机打发票要注意公司全称:临沂华兴园林工程有限公司,写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项,加盖“发票专用章”,由经办人签字,发票不能有涂改痕迹,不得乱涂乱画,保持发票整洁。三、各类款项的支付流程、要求(二)沙石、水泥、混凝土等大宗材料费用支付大宗材料的结算,由供应商出具本单位统一格式的签字确认的入库单,并附收据、发票,财务审核单据无误后付款,特殊情况除外注:对于大宗材料,,报

7、账员要准确记录好入库记录,作为财务报账和工程量统计的重要依据三、各类款项的支付流程、要求(三)苗木、景石等费用支付苗木景石等费用的结算,由供货商或采购员出具收货人签字确认的该批次货物的清单、过磅单、收据、发票等有效单据,并开具入库单,由财务审核单据无误后付款。(四)运费、机械费等费用支付运费:承运人出具承运单、收据和发票,注明货物明细、路途、金额等并签字确认,由报账员结算(金额较小)或者由公司财务结算(金额较大)机械费:确认作为付款凭证并附收据、发票,由报账员或财务结算三、各类款项的支付流程、要求(五)人工费支付所有人工费支付

8、,必须填报统一规范的考勤表、工资表,并由工人签字确认后才能支付(包工情况需签订用工协议)。1.包清工工资结算:报账员将签字确认的考勤表、工资表及收据及劳务发票交由财务人员,由财务人员结算。2.零工工资结算:考勤表、工资表支款人签字并在签字处按手印。三、各类款项的支付流程、要求

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。