金碟财务软件手册-凭证审核

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1、金碟财务软件手册——凭证审核凭证审核从4-1界面中,您可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程。当您输入记账凭证后,就需要相关人员对这些凭证进行审核。在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员,否则系统拒绝审核签章。凭证一旦进行了审核,就不允许对其进行修改和删除,用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。对输入的凭证进行审核,有单张审核和成批审核两种方式:一、案例说明案例:继续第一节的案例,我们对刚才录入的“银-3”号凭证进行审核和反审核。操作流程:1、通过“文件”菜单下的“更换操作员”功能切换系统操作员。如:更换操作员为“董为民”。2、单击账务处理模块的<凭证

2、审核>功能,系统进入凭证序时簿界面,将光标定位于“银-3”号凭证,单击菜单栏中的“审核”按钮,系统进入凭证界面,单击菜单栏上的“审核”按钮,凭证下方的审核人即打上“董为民”的名字,表示这张凭证被审核。3、审核后,当再次点击“审核”按钮,审核人的名字将会去掉,表示这张凭证被反审核。 图4-16二、单张审核用鼠标点击图4-1中的凭证审核,系统会弹出菜单,您选择其中的单张审核,即进入凭证的单张审核状态。系统进入记账凭证窗口,在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改,只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章,按下按钮或“F3”即表示审核通过,并在审核人处进行了签

3、章,您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。如果记账凭证已经过审核,则在按下按钮后会消除原审核签章,该凭证即变为未经审核状态。要修改已审核过的记账凭证时,必须先销章,然后才能修改。三、成批审核金蝶KIS标准版提供了成批审核、成批销章功能,以便减少由于因单个凭证审核或冲销时花费您许多时间。用鼠标点击图4-1中的凭证审核,系统首先需要您过滤出您所需要审核的凭证,在会计分录序时簿文件菜单,单击‘成批审核’或Ctrl+H时,系统弹出对话框:“批量审核序时簿中的凭证吗?”如单击“是”后,系统随即出示一份审核报告,如图4-17所示。成批销章的具体操作类似成批审核。 图4-17凭证检查

4、凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查的简称。其检查范围及标准有:A.是否按照账套选项设定的条件。B.是否遵循基本的凭证输入原则,如借贷不平衡等。C.用户自行设定的检查条件。D.凭证字所许可的会计科目范围等等。在会计凭证输入完成后,您随时可以检查凭证,单击<凭证检查>按钮即可弹出如图4-18所示的凭证检查条件输入窗口,可以输入相应的条件,检查当前期间的凭证,并显示图4-19示的检查结果。 图4-18 图4-19 1.日期范围:当前期间的开始日期和结束日期。2.凭证字:确定要检查属于哪一种凭证字的凭证,系统在此默认全部凭证字,但您可以用下拉按钮根据需要进行选择。3

5、.凭证号:确定要检查凭证号的范围,当凭证字为非全部凭证字,如“现付”的情况下,您才可以输入凭证号的范围,否则系统默认为灰色不可选。4.制单人:凭证的制作人,系统默认空白表示全部制单人。5.包括已过账凭证:当选择此选项时,表示包括当前期间已过账的凭证,系统默认为未过账凭证。 凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过过账的凭证以后将不再允许修改,只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此,在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核,系统只能检验记账凭证中的数据关系错误,而无法检查业务逻辑关系。这其中的内容只能由会计人员自已检

6、查。注意事项:为了方便用户对已经过账凭证的修改,系统提供了反过账的功能(Ctrl+F11),进行反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除了。系统在过账时,会根据您在账套选项中是否选定了“过账前凭证必须经过审核”选项对凭证审核进行控制,如果选择了“过账前凭证必须经过审核”选项,则在过账时,系统会检查记账凭证是否经过审核。否则,系统不对凭证是否经过审核进行检查,直接过账。尽管金蝶KIS标准版在录入会计凭证时已经进行了较严格的检查工作。但在凭证过账时,系统还要进行更进一步的严格检查,以防止账务数据产生错误。凭证过账是一项十分简单的操作,您可以在过账向导的带领下,轻松的完成过账操

7、作,过账可分为以下几个步骤进行:第一步、在账务处理窗口中单击〈凭证过账〉按钮,系统进入提示信息窗口,如图4-17所示。在窗口中,系统会提示您在凭证过账之前需要完成的准备工作,如果您还没有准备好,您可以改变主意,按下〈取消〉按钮,停止过账。按下〈前进〉按钮,系统就带您进入到了凭证过账的第二个操作步骤,如图4-20所示。 图4-20 第二步、对凭证号连续性处理的选择。系统在这里为了给用户灵活的操作提供方便,未对凭证号的连续性做严格的限制,而把控制权交给了用户自已。在这里您可以针对您对凭证号连续性的要求的高低来进行选择,如图4-21

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