2018年度郏县质量技术监督局

2018年度郏县质量技术监督局

ID:36012235

大小:35.00 KB

页数:8页

时间:2019-04-29

2018年度郏县质量技术监督局_第1页
2018年度郏县质量技术监督局_第2页
2018年度郏县质量技术监督局_第3页
2018年度郏县质量技术监督局_第4页
2018年度郏县质量技术监督局_第5页
资源描述:

《2018年度郏县质量技术监督局》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、2018年度郏县质量技术监督局部门预算公开目录第一部分郏县质量技术监督局部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表第一部分郏县质量技术监督局部门预算基本概况一、部门机构设置情况郏县质

2、量技术监督局内设办公室等8个内设机构和稽查队1个直属机构,1个二级机构。质监局部门预算包括局机关本级预算和二级机构检验测试中心预算二、主要职责主要职责是:贯彻执行国家、省、市质量技术监督法律、法规和方针、政策;负责本辖区质量管理工作。承担产品质量诚信体系建设责任,组织开展全县质量振兴工作,组织和推进名牌战略;组织实施全县质量奖励制度,牵头组织开展政府质量工作考核;组织重大产品质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防伪工作;组织落实重大工程设备质量监理制度;负责本辖区质量监督工作。组织产品质量安

3、全监督抽查、强制检验和定期检验工作;负责工业产品生产许可证监督管理工作;监督管理产品质量仲裁检验、鉴定;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法行为;依法管理和考核质量检验机构;负责管理本辖区标准化工作。组织制定、修订和实施地方标准;实行企业产品标准备案制度,推行国际标准和国外先进标准;管理本辖区的商品条码相关工作;负责本辖区地理标志产品保护工作;负责管理本辖区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制

4、度;建立社会公用计量标准;依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作;规范和监督商品量的计量行为;依法组织计量认证;负责监督管理本辖区质量认证和实验室技术能力的认证认可工作。组织实施强制性产品认证工作,依法监督和规范认证行为,对质量检验、计量检测机构授权认可和监督管理;综合管理本辖区特种设备安全监察工作。依法对高耗能特种设备节能标准执行情况进行监督检查;承办县政府和上级质监部门交办的其他事项。第二部分郏县质量技术监督局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明郏县质量技术监督局2018年收入、

5、支出总计均为885.75万元,与2017年相比,收、支总计均增加68.09万元。主要原因:一是人员工资、养老金、住房公积金等人员经费增加38.09万元,二是政府采购项目增加20万元,基础设施建设、房屋维修费用10万元。二、收入预算说明2018年收入预算885.75万元,其中财政拨款收入793.83万元。比上年增加50.50万元。三、支出预算说明2018年支出预算885.75万元,比上年增加50.50万元。其中财政拨款支出793.83万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出483.57万元,占55%;

6、商品服务支出47.64万元,占5%;对个人和家庭的补助95.95万元,占11%;项目支出258.59万元,占29%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算793.83万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加50.50万元,主要原因:项目支出增加。五、一般公共预算支出情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为793.83万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出663.05万元,占84%;社会保障和就业(类)支出70.68万元,占8%;医疗卫生(类)支出20.03万元

7、,占3%;住房保障(类)支出40.07万元,占5%.六、一般公共预算基本支出情况说明2018年预算支出535.24万元,其中:人员经费487.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。七、三公经费增减变化原因说明2018年“三公”经费公共预算33万元,预算数比2017年下降0.75万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。其中:(一)

8、因公出国(境)费预算0万元.(二)公务用车运行维护费预算18万元,预算数比2017年下降0.25万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,占“三公”经费总额的55%。预计公务用车保有量7辆。(三)公务接待费预算15万元,预算数比2017年下降0.50万元。主要原因是严格落实《河南省党

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。