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时间:2019-04-29
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1、2017年鄄城县交通局部门预算目录第一部分:概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分:2017年部门预算情况说明第一部分:概况5职责一:1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。2、拟订全县公路、水路行业规划、计划,贯彻执行上级部门颁布的行业政策、标准并实施监督;参与拟订现代物流发展战略和规划;指导公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担道路、水路运输市场监管责任;贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;指导
2、道路、水路运输服务行业管理工作。4、承担水上交通安全监管责任;负责县辖内河水上交通管理、救助打捞、危险品运输管理工作;负责船舶及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议;贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责超限超载监测点设置的审核报批工作;指导行业投融资工作。6、承担公路、水路建设市场监管责任;贯彻执行上级公路、水路建设有关政策、制度、技术标准并监督实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导公路、水
3、路基础设施管理和维护工作。57、负责监督和指导农村公路的规划、建设、养护和管理工作。8、贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范,组织行业科技开发,推动科技进步;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导行业教育、培训工作;负责相关行业统计,发布有关信息。9、指导交通运输方面的合作与交流;负责相关涉外运输的管理工作。10、指导公路、水路安全生产和应急管理工作;负责全县交通战备工作,承办县国防动员委员会的有关工作。二、部门预算单位构成纳入鄄城县交通运输局2017年部门预算编制范围的单位汇总表序号单位名称备注1交通运输局5第二部分:2017年部
4、门预算情况说明一、收支预算总体情况2017年收入预算为1508.70万元,其中:财政拨款为1508.70万元。2017年支出预算为1508.70万元,其中:交通运输支出 公路水路运输1212.58万元,成品油价格改革对交通运输的补贴131万元,住房保障支出18.35万元,社会保障和就业支出146.77万元。二、财政拨款支出预算情况2017年财政拨款支出预算为1508.70万元,具体情况如下:1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)支出1212.58万元,主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出。2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款
5、)146.77万元,主要用于单位离退休人员工资支出。2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)18.35万元,主要用于财政对个人的住房公积金补助支出。三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明2017年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共145万元。(一)因公出国(境)费预算0万元(出国(境)团5组0个,全年因公出国(境)累计0人次)。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置115万元(公务用车购置10辆)及运行费预算30万元(公务用
6、车保有6辆)。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算0万元(全年国内公务接待共批次,人次)。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算比上年增加95万元。“三公”经费比上年增加原因是新购入执法车辆,用于治理交通违法行为,同时加强公务用车管理,严格控制公务接待标准及次数。5
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