郑州市惠济区2018年预算公开情况说明

郑州市惠济区2018年预算公开情况说明

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1、----WORD格式---可编辑---郑州市惠济区2018年预算公开情况说明2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是实施“十三五”规划承上启下、开启惠济全面建设“产业融合发展创新区、生态宜居宜业旅游城”新征程的重要一年,做好2018年工作意义非凡,责任重大。区财政将深入贯彻党的十九大精神和中央各项决策,落实省委、市委、区委各项部署,有效实施更加积极的财政政策,提高经济发展质量和效益。2018年公共财政预算收支安排如下:一、公共财政预算收入安排2018年公共财政预算收入安排为220207万元,同比增长10%。具体

2、收入项目是:1.增值税安排63315万元,同比增长21.09%;2.企业所得税安排29091万元,同比增长21.25%;3.个人所得税安排5010万元,同比增长16.92%;4.城市维护建设税安排16966万元,同比增长19.13%;5.房产税安排7800万元,同比增长17.97%;6.印花税安排5843万元,同比增长18.09%;7.城镇土地使用税安排10549万元,同比增长22.81%;8.土地增值税安排57392万元,同比增长18.40%;9.耕地占用税安排4220万元,同比增长249.05%;-------WOR

3、D格式---可编辑---10.行政事业性收费收入安排4206万元,同比增长9.73%;11.罚没收入安排3461万元,同比增长10.68%;13.国有资源(资产)有偿使用收入安排9670万元,同比下降62.61%;14.捐赠收入安排1236万元,同比增长9.96%;15.其他收入安排1448万元,同比增长9.28%。二、公共财政预算支出安排2018年全区公共财政预算收入220207万元,加上上级补助收入、上级项目追加和上年结转项目资金,扣除上解支出后,当年可用财力190166万元(含上级提前告知转移支付10448万元,其

4、中一般转移支付4804万元,专项转移支付5644万元),调入预算稳定调节基金5933万元,纳入预算安排,实际可动用财力为196099万元。2018年公共财政预算支出安排为196099万元,按可比口径增长17.99%,增长29902万元。2018年主要支出项目是:1.一般公共服务支出安排36151万元,同比增长16.74%。其中:人员经费18553万元,公用及运转经费2019万元,专项经费15579万元;2.国防支出安排290万元,同比下降9.94%。其中:人员经费122万元,公用及运转经费58万元,专项经费110万元;3

5、.公共安全支出安排10242万元,同比增长85.91%。其中:人员经费3245万元,公用及运转经费362万元,专项经费6635-------WORD格式---可编辑---万元;4.教育支出安排44757万元,同比增长48.16%。其中:人员经费21669万元,公用及运转经费(含学生平均经费)1139万元,专项经费21949万元;5.科学技术支出安排130万元,同比下降84.20%。其中:人员经费81万元,公用及运转经费3万元,专项经费46万元;6.文化体育与传媒支出安排674万元,同比下降14.47%。其中:人员经费27

6、3万元,公用及运转经费11万元,专项经费390万元;7.社会保障和就业支出安排21465万元,同比下降3.28%。其中:人员经费12834万元,公用及运转经费81万元,专项经费8550万元;8.医疗卫生与计划生育支出安排13111万元,同比下降2.37%。其中:人员经费6584万元,公用及运转经费110万元,专项经费6417万元;9.节能环保支出安排1554万元,同比增长51.05%。其中:人员经费417万元,公用及运转经费16万元,专项经费1121万元;10.城乡社区支出安排24798万元,同比增长16.10%。其中:

7、人员经费4120万元,公用及运转经费193万元,专项经费20485万元;11.农林水支出安排11010万元,同比增长7.76-------WORD格式---可编辑---%。其中:人员经费2293万元,公用及运转经费112万元,专项经费8605万元;12.交通运输支出安排1155万元,同比增长17.10%。其中:人员经费757万元,公用及运转经费30万元,专项经费368万元;13.资源勘探信息等支出安排1610万元,同比增长216.31%。其中:人员经费373万元,公用及运转经费14万元,专项经费1223万元;14.商业服

8、务业等事务支出安排1027万元,同比增长86.39%。其中:人员经费458万元,公用及运转经费19万元,专项经费550万元;15.国土海洋气象等支出安排1275万元,同比下降1.65%。其中:人员经费1104万元,公用及运转经费48万元,专项经费123万元;16.住房保障支出安排5552万元,同比增长29.12%;1

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