QEO一体化全套内审检查表[1]

QEO一体化全套内审检查表[1]

ID:35554477

大小:459.00 KB

页数:72页

时间:2019-03-28

QEO一体化全套内审检查表[1]_第1页
QEO一体化全套内审检查表[1]_第2页
QEO一体化全套内审检查表[1]_第3页
QEO一体化全套内审检查表[1]_第4页
QEO一体化全套内审检查表[1]_第5页
资源描述:

《QEO一体化全套内审检查表[1]》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、QEO系审核检查表TZZY-JL-8-02-04受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查内容及方法检查结果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司的QEO管理体系文件包括哪些内容?管理体系是依据哪些标准建立的?2.QEO管理手册是由谁签发的?说出实施的日期?3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减?说出删减理由4..查文件是否经过审批?文件是否受控?是否有收文登记、分发号?(查收文登记表、受控文件清单)5..请出示记录清单?(从记录清单中抽查有关记录?看其是

2、否填写正确及保管情况;记录是否有保存期)6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告?(审核评审的正确性)审核员:审核组长:QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(2/4)受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查内容及方法检查结果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.28.5.34.3.17.请叙述公司的管理方针和目标;(说明哪些是描述质量的?哪些是描述环境和安全的?)8.请说出你部门的职责与权限?及你本人的职责?9.组织是否进行了内部质量审核?给你部门提了多

3、少个不合格项,是否进行关闭?(查看关闭的正确性)10..如何认识持续改进?持续改进的机制是否在组织内形成了一种气氛,员工是否有参与改进的意识和机会?(询问)11.查看纠正措施的实施记录;12.预防措施及实施记录。13.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素?(提供识别评价清单)审核员:审核组长:QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(3/4)受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.14.3.24.3.414.审核环境安全因素清单是否充分

4、?(请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门)15.重要环境和安全因素的评价方法是什么?(提供重要环境和安全因素清单)16.请提供组织法律法规清单?(审核所确定的法律法规及其他要求是否全面,是否有过期版本)17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的?18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案?(核查审核员:审核组长:QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(4/4)受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.64.5

5、.1方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表:19.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标:(提供证据)20.请部门领导回答:对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动,是否建立并保持成文的程序(介绍有哪些文件);21.目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督:22运行控制的执行情况定期监控:内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.

6、4.5EO4.2.3Q文件和资料控制:1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件?2、是否识别所需的外来文件,并控制其分发?查国家、行业标准是否有效版本?3、防止文件的非预期使用,是否采取了适当标识?若要保留作废文件,是否进行适当标识?记录和记录管理审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.3EO4.2.4Q4.3.3OE5.4.1Q1、抽查部分记录,查其标识,是否便于检索?

7、2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存,保护是否符合要求?1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件。2、是否进行必要的量化和可监测性。3、目标指标是否有效实施,并取得了相应的效果。审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.1OE5.2Q7.2.1Q1、环境因素识别是否充分,危险源辩识是否充分,风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调

8、一致。2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足?1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以确定?审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN8.5.1Q4.4.1OE5.15.5.16.26.16.36.4Q1、是否通过

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。