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时间:2019-03-25
《山东省2015年下半年内审师《内部审计基础》:回归分析考试试题》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、山东省2015年下半年内审师《内部审计基础九回归分析考试试题本卷共分为1大题50小题,作答吋间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1•某内部审计师被指派分析一套修复方案的有效性。这一方案己运行了10年,从未被评估过。提供方案数据的机构断定数据是不完整的。内部审计师应该A:无论如何先进行分析,评价不完整数据的影响,但否认任何关于数据可信度的断言。B:追踪随机选择的记录到源文件,以评估所提供数据的准确性和完整性。C:不进行分析D:推迟分析直到数据完整时2.在
2、传统的信息系统屮,计算机运行维护人员负责对软件和数据文件进行定期备份。在分布式系统或协作系统中,确定是否有足够备份的责任属于A:用户管理部门。B:系统程序员。C:数据录入员D:磁带库管理员。3.在选择培训内部审计人员的指导策略时,首席审计执行官首先考虑A:组织的目标B:学习内容C:预算约束D:学员的学习愿望4.某上市公司于2002年4月1日以银行存款500万元购买A公司60%的股权。A公司2002年1月1日所有者权益为960万元,A公司2002年度实现净利润为160万元(假定利润均衡发生)。该上市公司対A公司的长期股权投资采用权
3、益法核算,股权投资差额按10年摊销。A公司2002年12月31日的股权投资余额为_万元。A:572B:579.5C:666.9D:5005.在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员Z后,首席审计执行官应采取何种行动?A:向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。B:与组织的外部审计师联系以寻求协助。C:收集证明材料,向审计委员会的主席报告该审计发现。D:立即通知遠事会。6.下列哪一项可以视为制造商管理层提供的财务报表存在欺诈的暗示A:趋势分
4、析显示(1)销售增氏50%(2)销售成本增长25%;B:比率分析显示(1)销售5千万美元(2)销售成本2500万美元;C:同等规模的行业分析显示(1)公司的销售成本比为0.4(2)行业平均销售成本比为0.5;D:同等规模的行业分析显示⑴公司的销售成本比为0.5(2)行业平均销售成本比为0.4o7.某组织正式制定了隐私政策并聘用了首席隐私官,口上任以来,该首席隐私官已开展风险评估,确定工作的先排序,并已配置资源来确保在公司上下实施并维护有效一致的隐私控制措施。根据能力成熟模型(CMM),该组织在隐私战略方血达到什么样的成熟度?A:
5、己有可重复的隐私战略B:已有明确的隐私战略C:已有管理方的隐私战略D:已有经过优化的隐私战略2.以下哪项要素包含在控制坏境中A:组织构架、管理理念和规划;B:诚实和道德价值、权限分配、人力资源政策;C:员工的胜任能力、辅助设备、法律和规章;D:风险评估、职责安排以及人力资源实务。3.制定组织目标是激励员工的重要因素,如果把“力求比过去做得更好”作为目标,是不适宜的。因为A:没有考虑员工的需求。B:这个目标缺乏明晰性、可衡量性和可实现性。C:没有指出实现目标的方法和途径。D:这句话与其说是目标,不如说是战略。4.最近有两位内部审计
6、师离开了内部审计部门,由于预算限制无法立即找到替代者。在审计资源减少的情况下,为了有效地完成未来的审计业务,以下哪项选择最不合理?A:使用自我评估调查问卷来达到审计目标。B:在审计计划、审计抽样和文件编制方面使用信息技术。C:将咨询业务从审计工作日程安排表中删去。D:从不被审计的经营部门屮抽调入人手补充空缺。5.某审计人员在即将完成一项审计任务时,发现销售部经理有赌博的嗜好。这一发现与该次审计没有直接关系,且该次审计必须马上结束。因此,审计人员指出了这个总是并向内审部经理报告了该信息,但没有采収进一步的行动。该审计人员的行为将A
7、:违反内部审计师的道德守则,因为他封锁了有意义的信息;B:违反执业标准。因此他没有进一步调查可能存在的舞弊行为;C:不违反内部审计师的道德守则或执业标准;D:A和B6.在过去的一周时间里,某公司的长途电话费是以往电话费的三倍。审计师可以使用以下哪种审计技术來进行实时例外检查A:绕过计算机审计;B:内嵌审计模块;C:平行模拟;D:桌面方法检查。7.一家大型国际咨询公司的地区办事处的经理可以从公司总部的数据库中访问到人力资源的信息。为了使这种访问的效果更好,提出了使用分布式数据库的建议,有关个人的数据可以存储在地区办事处的计算机屮,
8、但经理们可以在世界范围内对其进行访问。这项建议的风险是下列哪一项?I•在网络或计算机出现故障吋数据库的完整性可能得不到维护。II•同集屮化的系统相比数据更加容易受到攻击。III•不相容的职责分离在公司的总部可能得不到贯彻。IV.数据更新可能没有集中化的系统那样快
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