顺德区交通管理总站2015年部门决算

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1、顺德区交通管理总站2015年部门决算 目录第一部分顺德区交通管理总站主要职能第二部分2015年部门决算安排情况说明第三部分2015年部门决算表一、收支决算总表二、资金支出决算表三、基本支出明细表四、“三公”经费财政拨款决算表—9—第一部分顺德区交通管理总站概况一、一、顺德区交通管理总站主要职能根据顺机编[2003]21号文精神,我站是区环境运输和城市管理局下属的事业单位。主要职能有:负责区内营运货车运输管理费征收工作及道路运输证查验工作。负责对道路、水路客、货运输、搬运装卸、汽车摩托车维修和运输服务业开业、停业申请进行初审,具体实施道路运输行政管理执法和道路运输规费征稽执法,维护好道路

2、运输市场秩序,对道路运输业的营运证照、经营活动、经营范围,服务质量、运输记录及运价、票证等进行监督和检查,调解运输纠纷;掌握道路、水路运输经营、旅客、货物流量、流向及运输业户的情况,为制订行业发展规划提供依据;负责道路、水路运输统一单证的发放、回收、管理;建立各类台帐、负责各类统计数字的收集、上报。第二部分2015年部门决算安排情况说明一、2015年部门决算收支情况总体说明顺德区交通管理总站2015年收入决算247.44万元,其中:本年收入212.54万元,上年结转和结余34.9万元;支出决算247.44万元,其中:本年支出222.16万元,年末结转和结余结转25.28万元。—9—二、

3、2015年收入决算情况说明顺德区交通管理总站2015年收入决算247.44万元,其中:财政拨款212.17万元,占85.75%;上年结转和结余34.9万元,占14.10%;其他各类资金0.37万元,占0.15%。三、2015年支出决算情况说明顺德区交通管理总站2015年支出决算247.44万元。其中,本年支出222.16万元,年末结转和结余结转25.28万元。本年支出按支出决算的功能分类,包括交通运输支出210.25万元;住房保障支出11.91万元。(一)资金支出决算情况1.支出决算规模变化情况。顺德区交通管理总站2015年资金支出决算222.16万元,其中:基本支出安排211.43万

4、元(一般公共预算211.43万元),项目支出安排10.73万元2.支出决算结构及具体安排情况。2015年部门决算中,资金支出决算用于以下方面:交通运输支出占95.17%;住房保障支出占4.83%。(二)2015年部门决算基本支出情况2015年部门决算基本支出合计211.43万元。其中:工资福利支出123.42万元,占58.37%;商品和服务支出76.1万元,占36%;对个人和家庭的补助11.91万元,占5.63%。(三)2015年部门决算“三公”经费情况2015年“三公”经费财政拨款决算合计2.03—9—万元。其中:因公出国(境)经费决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费决算2.03

5、万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.03万元),占100%;公务接待费决算0万元,占0%。—9—第三部分2015年部门决算表表一顺德区交通管理总站2015年收支决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款212.17 一、交通运输支出210.25 其中:1、一般公共预算212.17二、社会保障和就业支出2、政府性基金预算三、住房保障支出11.91二、上级补助收入四、教育支出 三、事业收入 五、科学技术支出 其中:财政专户管理资金 六、文化体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 …… 五、附属单位缴款收入 …… 六、其它收入 0.37……   ……    本年

6、收入合计212.54 本年支出合计222.16 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 25.28上年结转和结余 34.9      收入总计247.44 支出总计247.44 —9—表二顺德区交通管理总站2015年资金支出决算表    单位:万元科目编码功能分类科目合计其中:一般公共预算政府性基金预算基本支出项目支出备注小计其中:一般公共预算政府性基金预算小计其中:一般公共预算政府性基金预算214交通运输210.25 210.25199.52 199.5210.73 10.73 21401公路水路运输    2140112公路运输管理210.25 210.25199.52 199

7、.5210.73 10.73 221住房保障支出11.9111.9111.9111.91 22102住房改革支出  2210201住房公积金11.91 11.9111.9111.91    合计222.16 222.16211.43 211.43 10.7310.73 注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。—9—表三顺德区交通管理总站2015年部门决算基本支出明细表单位:万元支出经济分类科目决算数一、工资福利支出123.42基本工资46.

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