基于价值链的增值型内部审计研究——以华晨集团jb公司为例

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时间:2019-03-17

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资源描述:

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1、分类号巧级/kUDC编号《余足聲在取人Wi烫同等《方中讀巧女《化#化讼A题目篡于价化链的道巧型巧部宙汁研究-私化墨魏团JB公司女祝Ti讨e;Researchonvalueaddedin化rnalauditbasedonvaluecha—inThebrilliancegroupJBcompanyasanexample学院、(所中心)经巧堂院专业名称会计学研巧生姓名崔堂董申请号42012004导师姓名巧祕松职疏副教巧201

2、6年12月扉页:论文独创性声明及使用授权本论文是作者在导师指导下取得的研究成果。除了文中特别加标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研巧成果,不存在飄窃或抄袭行为一。与作者同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。现就论文的使用对云南大学授权如下,:学校有权保留本论文(含电子版)也可W采用影印、缩印或其他复制手段保存论文;学校有权公布论文的全部或部L:A分内容,可将论文用于查阅或借阅服务:学校有权向有关机构送交学位论文用于学术规范审查、

3、社会监督或评奖学位论文的全部或部分内容录入;学校有权将有关数据库用于检索服务。(内部或保密的论文在解密后应遵循此规定)-嗦么导师豁日期'研究牛.答《;馬《:么/摘要进入21世纪W来,我国制造类企业面临的市场竞争日益激烈,企业开始不断増强自身各方面的竞争力,扩大企业规模、丰富生产线和调整产品结构,W求更加适应当前新常态经济体制发展需求。同时,企业面临不断复杂化、多元化的市场经营环境压力,还必须强化内部审计管理能力,构建増值型内部审计体系,尤其是基于价值链的增值型内部审计机制,则能够更好地引

4、导和帮助企业对价值链环节进行监督和管理,实现现代内部审计价值増值和改善企业经营的目的,诚然基于价值链的増值型内部审计已经成为现代企业加强经营管理和内部控制的重要手段。本文采用案例分析与规范性理论研究相结合的方法,基于价值链理论对华晨、集团IB公司的増值型内部审计体系展开研巧,最终通过对JB公司采购生产、,销售和物流环节的审计,发现公司对供应商和顾客的管理方面存在批漏与供应一商的议价能力偏低,产品类型较为单,难W满足顾客不断变化的需求,同时公司关键节点中的采购人员及生产人员能力有所欠缺,复合型人

5、才稀缺,这些因素均对公司的长期发展产生负面影响,导致公司在近两年的经营状态持续下滑,净利润呈现明显削减状态。针对这些问题,本文还提出具体的改进措施,为更多企业分析和提升公司治理能力提供参考。一巧公司连:本文的研究目的主要集中在两个方面其,从价值链环节为续多年的亏损状况寻找问题和原因,进而提出优化这些环节的措施和意见,发挥増值型内部审计的咨询服务职能,达到最终提升企业经济效益的目的;其二,基于价一值链视角在定程度上完善我国増值型内部审计体系,站在价值链角度上对企业的价值链关键环节进行优化,同时也

6、给企业内部审计部口增强审计效率提髙新的思路。关键词:增值型内部审化价值链;化公司IAbs化actIn化e1980s,whenthecompanyproducedinternalaccountabilityrelations?internalauditcameirUobeing.Forthepurposesoftiieirownproductionanddevelome打tofinternalauditfunctionsofevolvinfro

7、mthesuervisionandpgpt,ttttinspecion,appraisalevaluaionfuncionothelaterstarofmanagementcontrol,riskprevention,counseling,be打efitevaluationftinction,ithasbeenrtiestrategyof也eenterprisecontributeU)development.Withthetransformation

8、ofinternalaudit"andtheauditconceptdevelopment,moieandmoreenterprisesbegintoenhancethe-valueaddedinternalauditresearchandim

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