质量体系资料控制程序

质量体系资料控制程序

ID:34839367

大小:69.50 KB

页数:7页

时间:2019-03-12

质量体系资料控制程序_第1页
质量体系资料控制程序_第2页
质量体系资料控制程序_第3页
质量体系资料控制程序_第4页
质量体系资料控制程序_第5页
资源描述:

《质量体系资料控制程序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、质量体系文件控制程序编辑日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人此文件未经陕西成长房地产开发有限公司管理者代表批准,不得擅自复印江西新宇房地产开发有限公司文件编号文件类型工程管理手册文件名称质量体系文件控制程序此文件未经江西新宇房地产开发有限公司管理者代表批准,不得擅自复印江西新宇房地产开发有限公司文件编号文件类型工程管理手册文件名称质量体系文件控制程序1.目的规范公司质量体系文件,包括质量方针、工程管理程序文件、操作指导书、记录等,确保使用文件的充分、适用和有效性。2.适用范围适用

2、于质量管理体系文件的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档。3.术语和定义3.1.管理程序:为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。3.2.操作指导书:组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。3.3.记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.4.技术文件:指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标准等外来文件的总称。3.5.文件标识:指体系文件编号,并对其版本及修订状态进行标记的工作。3.6.工程管理部:代表公司对文件体系进行定期更新、

3、审核、修订、变更、发放、回收、销毁及归档。代表发展商进行现场施工过程监督管理。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。3.7.造价管理部:全面负责项目的建安成本管理,包括目标成本的制定、动态成本管理、工程结算、合同管理等。3.8.设计管理部:负责项目的概念设计、规划设计、施工图设计、景观设计、室内设计,以及负责与图纸有关的技术管理工作。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。3.9.销售管理部:负责所有项目营销策划和销售管理3.10.综合管理部:负责公司行政管理、文件及档案管理等4.职责4.1.各职能部门4.1.1.根据业务需要,提出质量体系文

4、件编写或修订需求。4.1.2.编写或修订属本部门职能范围的管理程序、操作指导书及表格。4.1.3.负责本部门体系文件的日常管理。4.2.工程管理部4.2.1.负责公司质量管理体系文件的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档等管理工作。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。4.2.2.负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。4.2.3.负责质量体系文件的发放及回收管理工作。此文件未经江西新宇房地产开发有限公司管理者代表批准,不得擅自复印江西新宇房地产开发有限公司文件编号文件类型工程管理手册文件名称质量

5、体系文件控制程序1.1.1.负责质量体系文件的标识、分类及归档工作。1.1.2.负责各岗位职位说明书的审核。1.2.总经理或副总经理:批准质量相关文件。2.工作程序2.1.标识文件:经审核同意编写或修订文件后,由工程管理部负责给定文件编号。2.1.1.质量体系文件编号规则为:a)管理程序、操作指导书、标准表格的编号由四部分组成:公司代码/文件级别/级内类型+数字流水号。例:《管理质量体系文件控制规程》编号:XY/QP/GC001技术文件类型文件级别为程序文件XY/QP/GC001本类型内顺序流水号公司名称注:

6、文件级别代码:管理程序:QP,操作指导书(包职位说明书):WI,标准表格:QR级内类型2.1.2.质量体系文件有效版本标识。a)所有文件均要标明版本及修订状态,即版本号。b)其编号规则为:文件每修订一次,修订状态从0、1…到9依次递增,超过10次时其版本由A、B…到Z依次递增。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。2.2.文件拟写体系文件由各部门负责拟写。2.3.质量体系文件的审核、批准2.3.1.所有的质量体系文件在发放前均应经过批准。2.3.2.质量体系文件获批准后,由工程管理部负责最终文本送相关人员签名确认后正式发布。

7、文件的审核批准权限如附表三。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。附表三:文件类型编制审核批准批准方式管理程序各部门部门经理总经理书面此文件未经江西新宇房地产开发有限公司管理者代表批准,不得擅自复印江西新宇房地产开发有限公司文件编号文件类型工程管理手册文件名称质量体系文件控制程序操作指导书各部门部门经理部门经理书面表格各部门部门经理部门经理书面职位说明书部门经理综合管理部经理总经理书面1.1.文件的发布1.1.1.工程管理部是质量体系文件发放的责任部门。1.1.2.所有纸质文件的正本(批准件)保存在工程管理部。1.1.3.体

8、系文件发布渠道:a)纸质文件副本的发布范围为:副总级(含)以上人员及各部门经理。b)在公司内部网软件中发布体系文件所含表单的电子版本。1.1.4.所有纸质文本均需在文件上加盖公司文件受控专用章。1.1.5.纸质文件的发放由工程管理部进行登记并填写《文件发放回收记录表》,由接受部门签字确认。1.1.6.体系文件均不允许复印,如确因工作需要需复印体系文件,必须经主管领导批准。1.2.质量体系文件的修订1

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。