医药行业erp操作流程(文明0520)

医药行业erp操作流程(文明0520)

ID:34825231

大小:2.33 MB

页数:20页

时间:2019-03-11

医药行业erp操作流程(文明0520)_第1页
医药行业erp操作流程(文明0520)_第2页
医药行业erp操作流程(文明0520)_第3页
医药行业erp操作流程(文明0520)_第4页
医药行业erp操作流程(文明0520)_第5页
资源描述:

《医药行业erp操作流程(文明0520)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、实用标准ERP系统与WMS对接后操作流程一、供应商首营1、供应商首营申请、2、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、4、负责人审批。对其证照进行多部门审核。1、点击供应商首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。2、点击供应商首营采购部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。文档实用标准3、点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。4、点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成文档实用标准二、客户首营1.客户资质首营申请,2.客户资质销售部门审

2、核,3.质管部审核,4.负责人审批。1.客户资质首营申请点击客户资质首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。2.客户资质销售部门审核点击客户资质销售部门审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。文档实用标准3.质管部审核点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。4.单位质量负责人审核点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成文档实用标准三、品种首营1、品种首营申请、2、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4、品种首营审批,相关证照对其进行审

3、核。1、点击品种首营申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。2、点击品种首营采购审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。文档实用标准3、点击品种首营质管审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。4、点击品种首营审批—>审核—>输入相关信息—>点击同意首营品种审批完成文档实用标准四、采购入库流程1、采购计划编制,2、采购计划审核,3、采购订单编制(计划),4、待审订单审核,5、通知单收货(wms完成),6、采购收货验收(wsm完成),7、收货记账(商品入库),8、入库确认(wms

4、完成)1、制作采购计划  操作步骤1.1采购计划编制:点击采购计划编制—>输入供应商编码——>输入商品编码—>提交上级领导审批生效。  1.2、采购计划审核:点击采购计划审核—>核对计划数量、供货商—>提交采购计划生效。文档实用标准2、制作采购订单操作步骤2.1、采购订单编制(计划):点击采购订单编制(计划)—>选择前面已计划的品种、往来单位—>提交上级领导审批订单2.2采购计划审核:点击待审订单管理—>核对订单数量、供货商—>提交采购订单生效。文档实用标准2.3常见问题订货单可由采购计划自动生成,并且可生成采购记录。这

5、里清楚地显示了采购计划的商品资料、数量、金额等信息;做采购订单需要注意订单数量要与来货数量一致。采购订单可以大于来货数量,但是不能少于来货数量。采购订单查询如下图:2.4采购订单审核后,系统自动把采购订单通过接口程序传递给WMS执行5、6步操作。文档实用标准3、收货记账当wms完成收货验收后,wms通过接口程序把入库的合格的批号、数量等信息反馈给emr,emr自动生成入库单、验收单,收货记账单。财务人员对生成的收货单据进行记账处理。记账后库存数量自动增加。五、采购退出流程操作流程:1、采购退货开票,2、采购退出质量审核,

6、3、文档实用标准采购退出业务审,4、采购退出财务审核,5、出库复合(wsm完成)1.采购退货开票操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退货开票:填写“往来单位”、“品种名称”、“退货数量”、“退货原因”内容后“提交”。2.采购退货质量审核操作功能>供应链管理>质量管理>采购退出质量审核:打开后单击“采购退出质量审核”,显示明细后核对没问题单击“提交”。3.采购退货业务审核文档实用标准操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退出业务审核:打开后单击“采购退出业务审核”,显示明细后核对没问题单击“提交”。4.采

7、购退出财务审核操作功能>简易仓库管理>采购退货>采购退出财务审核:打开后选择需要确认的票据,单击“复核。5、审后采购退货单传入WMS系统,由WMS系统做后续流程(下架、复核)。文档实用标准六、销售入库流程流程:1按批号制单,2现金收款或者赊销复核,3出库复核。功能:建立批发公司与客户之间的联系。首先,批发公司批发商品必先有客户档案,然后才能进行物品批发流程。对购货单位的经营范围的控制也在此模块,按照许可证的范围进行勾选,没有此经营范围的,开不出对应的商品。1、按批号制单操作流程:在主界面选择[快速批发]模块进入;选择[按

8、批号制单],此时可按[客户档案]资料中的客户编码建立与批发公司的批发销售。进入批发销售单的主功能界面。选择销售客户、业务员、配送方式、结算方式、客户地址、联系人、需要销售的品种、批发价格等内容。若确认此单正确无误,单击[提交]按钮,提交收银员复核收款。2、现金收款或者赊销复核收银员核对销售票据,核对无误后对销售票据进

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。