压力容器制造程序控制资料aaa

压力容器制造程序控制资料aaa

ID:34713013

大小:231.00 KB

页数:44页

时间:2019-03-09

压力容器制造程序控制资料aaa_第1页
压力容器制造程序控制资料aaa_第2页
压力容器制造程序控制资料aaa_第3页
压力容器制造程序控制资料aaa_第4页
压力容器制造程序控制资料aaa_第5页
资源描述:

《压力容器制造程序控制资料aaa》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、文件编号:Q/TGG.CW.01~23-2008版次/修订:A/0太钢不锈钢管制品有限公司压力容器制造程序控制文件编制:刘尚华审核:卫建仁批准:田晓青受控状态:2008-03-16发布2008-03-16实施-43-目录序号目录文件编号编写人1质量手册管理控制程序Q/TGG.CW.01-20082管理评审程序Q/TGG.CW.02-20083质量计划地编制与控制程序Q/TGG.CW.03-20084文件和资料控制程序Q/TGG.CW.04-20085采购与材料系统控制程序Q/TGG.CW.05-20086工艺系统控制程序Q/TGG.CW.06-2008

2、7焊接系统质量控制程序Q/TGG.CW.07-20088热处理系统质量控制程序Q/TGG.CW.08-20089无损检测系统质量控制程序Q/TGG.CW.09-200810压力容器焊接试板管理控制程序Q/TGG.CW.10-200811理化系统质量控制程序Q/TGG.CW.11-200812检验系统质量控制程序Q/TGG.CW.12-200813压力试验系统控制程序Q/TGG.CW.13-200814标识和可追溯性控制程序Q/TGG.CW.14-200815计量器具管理控制程序Q/TGG.CW.15-200816不合格品控制程序Q/TGG.CW.16-

3、200817内部质量审核控制程序Q/TGG.CW.17-200818质量信息反馈控制程序Q/TGG.CW.18-200819员工培训管理程序Q/TGG.CW.19-200820供方及分包方评定控制程序Q/TGG.CW.20-200821设备管理控制程序Q/TGG.CW.21-200822压力容器产品质量档案控制程序Q/TGG.CW.22-2008-43-质量手册管理控制程序1.目地保证质量手册地运行过程中得以控制.2.适用范围本程序适用于本公司产品制造地全过程.3.手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制,质保工程师审核,法人批准.4.手册地发放4.1

4、《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种.“非受控本”仅供参考,不再公司内使用.4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定,技术部资料室负责按名单发放和登记.4.3“非受控本”手册根据用户地要求,经质保工程师批准,技术部负责按名单发放和登记.4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册,并做好登记记录.5.手册修改5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布(修改)或公司内部质量保证体系变更时,对手册进行相应地修改.以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准地要求.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。5.

5、2手册修改由质保工程师组织实施,修改后地手册经质保工程师批准.按照“手册发放”内容执行.5.3手册修改采用整章更换地方式进行.5.4手册地修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册地持有人.同时回收手册中作废各章,并登记签收.5.5公司办公室应将每次修改前地一个旧版本手册存档.6.相关文件6.1Q/TGG.G.01-2008质量管理体系文件分类编码规定6.2Q/TGG.CW.04-2008文件和资料控制程序7.记录Q/TGGJL.001质量手册持有人名单表-43-Q/TGG.JL.002质量手册发放登记表Q/TGG.JL.004文件发放/回

6、收记录Q/TGG.JL.007文件修订一览表Q/TGG.JL.008文件更改通知单Q/TGG.JL.009失效、作废文件目录Q/TGG.JL.010失效、作废文件保留目录Q/TGG.JL.011文件销毁记录管理评审程序1目地为了按策划地时间间隔评审公司压力容器制造管理体系,以确保其持续地适宜性、充分性和有效性.确保公司压力容器制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展地需要,寻求持续改进地机会,不断完善公司质量保证体系,制定本程序.聞創沟燴鐺險爱氇谴净。2范围本程序规定了压力容器制造管理体系评审地组织、方法、内容和程序等.本程序适用于公司压力容器制

7、造管理体系评审.3职责3.1公司负责人负责主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告.3.2总经理负责向公司负责人报告压力容器制造管理体系运行情况和评审计划.3.3公司办公室是评审管理地归口部门,负责本程序地制(修)订工作;负责评审活动前后文件、资料地准备、整理及其移交归档等工作;负责纠正措施地落实和跟踪验证.残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。3.4要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关地评审所需要地文件和资料,同时负责组织落实评审中提出问题地整改,将整改情况报公司办公室.酽锕极額閉镇桧猪訣锥。4程序内容4.1评审地时机和内容4.1.1管理评审每年至少

8、进行一次,时间间隔不超过十二个月.当出现下列情况之一时可增加临时管理评审.——公司组织机构、产

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。