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时间:2019-03-09
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1、.页眉.关于开展村级财务管理工作的自查报告页脚..页眉.关于开展村级财务管理工作的自查报告页脚..页眉.关于开展村级财务管理工作的自查报告页脚..页眉.为扎实推进农村基层党风廉政建设,进一步规范村务公开民主管理,严肃财经纪律,我乡根据瑞基廉[20**]1号文件精神,精心组织,周密部署,对照《浙江省违反村级财务管理规定行为责任追究办法》的要求,对2007年以来本乡17个行政村的村级财务管理、集体土地使用管理和旧村改选廉洁自律保障工作情况进行了一次全面自查,现将自查情况汇报如下: 一、执行情况 1、有2个村未及时公开2008年下半年度财务使用情况。 2、各村2008年
2、度的招待费、差旅费均按标准和各自实际情况报销,且未超出规定的金额。 3、各村村干部通讯费用都已按照文件规定报销发放,未超出限额。 4、各村村干部报酬均按文件发放,未超出限额。 5、各村不存在拒报票据未处理的情况。 6、各村严格执行财务法规,均未设立帐外帐、违规多头开户。 7、各村均执行“二笔联签”的报销程序。 8、各村支出均未发现在老协报销的情况。没有发现有关部门或个人向村集体组织收取钱物情况。 9、各村建设的工程项目都已按规定进行了招投标。 10、07年以来对外单位领用农经统一收据都已收回或核销,未发现违规。 11、各村凭证都有通过监督组审核入账。
3、 12、各村都已严格落实村民代表会议制度,实行“一事一议”。 13、各村未发生非法占用、非法出租和非法转让土地等农村集体所有土地使用不规范的行为。 二、整改措施 从自查情况来看,全乡17个行政村都能严格按村级财务有关文件来执行,各村台帐档案资料齐全,总体执行情况良好,但个别村仍出现财务公开不及时、监督组审核不及时等问题,乡村级财务管理领导小组及时给予了整改意见,并由驻村指导员负责监督指导。 (一)进一步明确责任 村干部若有违反财经纪律,造成村集体资产损失的,依据《浙江省村级财务管理规定行为责任追究办法》中规定承担相应的民事责任,构成犯罪的,将移送司法机关依法处
4、理。若是党员村干部违反规定,将同时依纪追究其所在党组织及其本人的相应责任。 (二)严格整改措施 针对这次自查中各种问题,分别制订不同的整改措施,督促本村予以贯彻执行。 1、未及时公开2008年下半年度财务的赵山、文湾等2村。 其整改措施为:对村干部及报帐员进行教育,并立即将该2村的2008年下半年度的财务使用情况在村公开栏进行补登,向村民说明没有及时公开的原因。 2、有4个村监督组审核不及时的问题。其整改措施为:一是进一步明确监督组的职责,提高监督组成员的责任意识;二是加强村代表与村监督组的沟通工作;三是完善村级财务监督制度。 3、赵山村个别账目未执行“二笔
5、联签”报销程序的问题。其整改措施为:对村支部书记、村委主任进行约谈教育,由驻村干部陈月标负责召开村两委、村民代表和村监督组参加的会议确定对未执行“二笔联签”的账目进行重新审核,将审核结果张贴于村务公开栏内。 在开展此次自查工作中,我们深刻地体会到:领导重视是搞好村帐乡管工作的关键;人员落实是做好村帐乡管工作的基础;措施到位是搞好村帐乡管工作的保证;乡、村配合、上下合作是做好村帐乡管工作的前提。为使我乡农村财务管理工作逐步走上规范化、制度化、科学化的管理轨道,下步工作中我们在组织领导、人员落实、乡村两级配合管理上下功夫,确保村级财务规范,村民心中明亮,从源头上预防和治理
6、腐败,推动我乡农村经济的全面发展。为严肃财经纪律,加强单位财务管理,进一步规范各类财务支出票据的使用行为,根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知,我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查,现将有关情况报告如下: 一、领导重视,精心组织 此次财务票据自查工作,局党委高度重视,专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议,并组成了检查专班,专班人员由单位主要负责人刘水平同志任组长,分管财经工作的副局长陈爱红任副组长,成员由局监察室陈实和机关财务室杨彩学
7、、王青云组成。同时,局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于2015年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位2014年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查,并按照要求认真地填写了相关的检查表。 二、检查全面,突出重点 财务人员在财务票据专项整治自查工作中,对我局2014年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据,逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查,检查
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