金普新区团委2018部门预算

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1、金普新区团委2018年度部门预算目录第一部分金普新区团委概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分金普新区团委2018年部门预算表一、2018年部门收支预算总表二、2018年部门收入预算总表三、2018年部门支出预算总表四、2018年财政拨款收支预算总表五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)八、2018年一般公共预算基本支出表九、2018年项目支出预算表(财政拨款)十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2018年政府采购预算情况表十二、2018年预

2、算单位征收计划表第三部分金普新区团委2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分金普新区团委概况一、主要职责(一)贯彻落实金普新区党工委和上级团组织的工作部署,制定并组织实施我区共青团的发展战略和发展规划。(二)教育引导全区团员青年成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人,推荐优秀青年加入党组织。(三)领导全区共青团工作,加强各级团组织的思想建设、组织建设和作风建设,指导基层团组织的工作;围绕党的中心任务,组织青年开展健康有益的活动。(四)团结、教育、带领青年投身改革开放和现代化建设;指导和帮助区青年志愿者协会工作。(五)协助党组织

3、选拔、管理、考核、培训团干部;负责管理本系统干部,协助区直单位党委(党组)、街道党工委管理团(工)委领导班子,向各级党政部门推荐青年干部。(六)关心、保护青少年的合法权益,为青少年服务,促进青少年健康成长。(七)受金普新区党工委委托领导全区少先队工作。(八)完成金普新区党工委和上级团组织交办的其他任务。二、部门预算单位构成金普新区团委部门预算是包括金普新区团委本部及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位0家。金普新区团委部门预算是金普新区团委本部综合收支计划,无二级单位。第二部分金普新区团委2018年部门预算表(详见附件)本部门公开表

4、格公12张,其中:政府性基金预算支出表、财政专户支出表、2018年一般公共预算“三公”经费支出表、政府采购明细表、单位征收计划表本部门没有数据,为空表。一、2018年部门收支预算总表二、2018年部门收入预算总表三、2018年部门支出预算总表四、2018年财政拨款收支预算总表五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)八、2018年一般公共预算基本支出表九、2018年项目支出预算表(财政拨款)十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2018年政府采购预算情况

5、表十二、2018年预算单位征收计划表第三部分金普新区团委2018年部门预算情况说明一、2018年部门收支预算2018年收入预算191.99万元,比2017年减少4.55万元。其中:财政拨款收入191.99万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。2018年支出预算191.99万元,比2017年减少4.55万元。其中:人员经费141.68万元,公用经费15.31万元,项目支出35万元。二、2018年财政拨款收支预算2018年

6、财政拨款收入预算191.99万元,比2017年减少4.55万元。其中:一般公共预算收入191.99万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。2018年财政拨款支出预算191.99万元,比2017年减少4.55万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费141.68万元,公用经费15.31万元,项目支出35万元。相关情况说明一、“三公”经费预算情况说明金普新区团委2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括金普新区团委本部以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国

7、(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少5.8万元。其中:因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有工作安排。2018年安排出国(境)团组0个,安排参加其他单位组织出国(境)0个,本部门安排全年因公出国(境)累计0人次。公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出

8、。比2017年预算增加(减少)0万元,

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