2018年区供销联社

2018年区供销联社

ID:34289682

大小:58.41 KB

页数:10页

时间:2019-03-04

2018年区供销联社_第1页
2018年区供销联社_第2页
2018年区供销联社_第3页
2018年区供销联社_第4页
2018年区供销联社_第5页
资源描述:

《2018年区供销联社》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、2018年区供销联社部门预算第一部分区供销联社概况一、基本职能及主要工作(-)基本职能金牛区供销合作社联合社是参公事业单位,基本职能1、履行对系统行业的指导、协调、监管和服务职能,负有教育培训责任;2、贯彻落实党和政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针政策和决策部署,硏究制定全区供销合作社发展战略和规划,组织指导全区供销合作社的改革发展;3、指导全区供销合作社的经营管理,开展合作与联合;4、按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及其他商品进行组织、协调和管理;5、协调同政府有关部门的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题,反

2、映行业发展情况,硏究提出促进供销合作社发展的政策性建议,反映供销系统和农民群众的意见、要求,维护供销合作经济组织的合法权益;6、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设,组织实施对成员社的工作考核,增强联合社服务功能;7、监管供销合作社社有资产,落实资产保值增值责任;&引导和支持供销合作社成立的社会组织参与社会管理和公共服务;9、承担区委、区政府及其有关部门授权和委托的其他矽、公共服务。(二)2018年重点工作(一)强化学习培训,确保干部职工综合能力提升。一是深入开展党的十九大和省第十一次、市第十三次党代会、区委七届七次全会精神宣传学习;

3、二是深入学习贯彻中央国务院、省委省政府、市委市政府关于深化供销合作社综合改革的精神;三是开展供销系统政策法规、资产属性等方面宣传;四是深入开展维护社会稳定法规政策学习。(二)强化监管服务,确保社有资产保值增值。一是细化目标考核与激励约束机制,确保"增收节支"目标实现,维持企业正常运转;二是强化作风建设,践行群众路线,严格监督管理,深化”走基层”活动,积极为基层解难题、办实事;三是监管并提高拆迁赔偿资金使用科学性、有效性。(三)强化法规意识,确保供销社综合改革有序推进。一是深入开展基层调研和专题研讨,收集意见建议;二是建立工作机构,开展调

4、查摸底,开展政策法规培训,落实任务分工;三是结合中央、国务院和省、市、区委、政府的改革要求,统筹兼顾,结合实际,制订改革工作方案。(四)强化责任落实,确保系统和谐稳定。一是保持下访常态化,畅通信访渠道,依法依规,引导职工群众有序表达诉求;二是履行监管职责,督促企业切实保障职工合法利益,增强人文关怀;三是持续强化安全消防工作责任落实。确保全系统安全和谐稳定。(五)强化党纪教育,确保清正廉洁。一是不断强化宣传教育,把纪律建设摆在更加突出位置,挺纪于前,向基层延伸,切实加强基层党风廉政建设;二是进一步完善制度、强化监督,全面履行监督执纪职责。

5、二、部门预算单位构成(_)人员情况截止2017年9月,共有编制13名,实有在职人员10人。其中:行政编制0名,实际0人;事业编制10名,实际10人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。(二)单位构成金牛区供销联社内设3科1室,无二级预算单位。第二部分区供销联社2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算197.57万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入197.57万元、当年拨款收入197.57万元、支岀包括:一般公共服务支出138.02万元、社会保障费和就业支出25.

6、05万元、医疗卫生与计划生育支出13.93.住房保障支出20.57万元二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明(-)一般公共预算当年拨款规模变化情况区联社部门2018年一般公共预算当年拨款197.57万元,比2016年预算数189.43万元增加8.14万元,增长4.29%,变动的主要原因是:住房公积金增加3.79万元、社会保障缴费增加0.97万元、工资福利支出增加3.38万元。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务(类)支出138.02万元,占69.85%;社会保障和就业(类)支出25.05万元,占12.67%;医疗卫生支出1

7、3.94万元占7.05%;住房保障支出20.57万元占10.43%(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2011301行政运行预算数为126.96万元,比2017年预算数115.11万元增加11.85万元,增长10.29%,变动的主要原因是人员经费增加11.85万元。2、2011302一般行政管理事务预算数为11.06万元,比2017年预算数16.06万元减少5万元下降0.31%,变动的主要原因是项目经费调减5万元。3、2080505社会保障缴费预算数25.05万元,比2017年预算数24.08万元增加0.97万元增加4.02%,变

8、动的主要原因是社保缴费增加0.97万元。4、2080506职业年金预算数7.16万元;比2017年预算数3.47万元增加3.69万元增加10634%,变动的主要原因是职业年金缴费增加3.69万元。5、221

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。