三体系(全条款)内审检查表

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1、内部审核检查表(全条款)R-822-02           NO.:受审受审核部门被审核对象审核日期年月日审核准则GBT/19001—2008,GBT/24001—2004,GBT/28001—2011体系文件、适用法律法规内审员审核组长ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容检查方法审核记录4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况2、外来文件的控制3、作废文件的管理1、查《受控文件一览表》;查:“文件收文登记本”和“外来文件登记本”;查:文件的二次分发情况;文件如何进行更改

2、?更改方式?更改的实施?2、查“文件和记录销毁清单”;查看文件的分类管理、标识(卷内清单);查看是否有作废文件处理。4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理1、记录的管理2、记录的保存1、查《记录一览表》,查记录填写、编号、标识、销毁,现场查看记录的保存。5.1管理承诺5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限1、检查组织内部有关职责、权限如何传达到位1、查提供组织机构图,查各岗位职责、权限及相互关系。2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工作,(查相关记录;)5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.

3、1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?1、查:《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》,查重要环境因素的控制措施;2、查:《危险源识别与风险评价登记表》、《重大危险源清单》、,并现场提问员工;5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求1、查企业是否及时更新和辨识适用的法律法规。1、查《法律法规及其他要求清单》,查法律法规是否有及时更新。5.3质量方针5.4.1质量目标8.5.1持续改进4.2环境方针4.3.3目标、指标和方案4.2安全方针4.3.3目标和方案1、目标和指标的学习及完

4、成情况。2、管理方案的编制和实施。1、查“质量、环境、职业健康的目标和指标”的分解并量化、受控、传达及完成情况;查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施?2、查车间内审及各种检查中发现的不符合的纠正/预防措施的完成情况;3、安全环保部、生产部:.查对车间目标指标、管理方案完成情况的检查记录及跟踪验证情况。受审受审核部门被审核对象审核日期年月日审核准则GBT/19001—2008,GBT/24001—2004,GBT/28001—2011体系文件、适用法律法规内审员审核组长ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容检查方法审核记录5.5.3内部沟通

5、4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商1、协商和交流的记录1、车间内部如何进行内部交流?是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审1、管理评审的实施情况2、管理评审的内容是否充分1、查管理评审计划,查看计划内容;2、管理评审的输入,管理评审的输出;4、会议记录、管理评审材料的保存。6.2.2能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识1、各类人员能力要求2、培训计划、实施、评价、记录。1、查看各岗位人员的能力要求,查看《部门培训计划》、实施、记录表;

6、2、查新员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训,日常安全教育及年度安全培训情况;3、查特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等;4、查人力部:1、查教育、培训、技能和经历记录;2、查各级管理人员培训记录;3、查外培人员的培训;4、培训评价。6.3基础设施6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、职责、责任和权限1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施?2、提供的基础设施是否满足要求?3、工作环境是否合适?4、工作环境管理。1、查设备台账,查设备更新采购申请、设备设备验收记录、特种设备档案、设备维修记录、设备报废申请及记录,查设备综合大检查记

7、录及问题跟踪。;2、关键设备有哪些?通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好?1、查压力容器检验记录、安全阀调试记录;查设备封存、调配、租借、转让、报废手续;4、查“设备检修计划”及完成情况;5、查车间“设备日常点检记录”、现场查设备的维护和润滑工作;查特种设备的管理;6、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、安全作业证;7、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理;查生产现场环境和工作环境的控制;8、安全环保部:查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情

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