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时间:2019-02-16
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1、中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.文件编号:COP7.5REV:A第1页共3页主题:仓库运作程序相关部门:品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更新记录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01魏新水批核程序:版次财务部管理者代表厂长总经理01印章文件控制中心控制复印中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.仓库运作程序文件编号:COP7.5REV:A第2页共3页1.0目的1.1为加强公司的财务管理,提高经济效益,更大程度
2、地配合车间较好生产,对物料仓储作出具体规定,确保物料在贮存期间不发生损坏或变质,满足物料品质之要求,特制定本制度。2.0范围2.1本程序适用于高泰电器仓库运作.3.0职责3.1仓库管理员确保所设定程序得到合理地实施、执行及维持.3.2仓库管理员负责核对收货单及数量点收.3.3仓库管理员负责物品收发及存放.4.0参考文件4.1不合格品控制程序.5.0定义无6.0运作程序(一)、(一)仓库人员对所管辖的各种物资负责,要进行定期的清查盘点,核对帐、卡、物、保证帐、卡、物、报表四相符,盘点期限为每月一次,在每次进行收、发记卡时,应随即进行与实物核对,以经常掌握
3、物资的余存,不能只管收发,不管物资的实际结存,只管记帐和核算,不管帐、物、卡是否对口,更不允许长期帐物不符,物资有大盈大亏的数量发生。(二)、仓库於每次进行物资盘点时,如发现帐物不符的情况,必须迅速查找原因,及时校对,并即反映上公司领导及财务,研究处理,属於错记,漏记收发数量的,应即按有关规定进行调帐,属於错发,错收的应尽快通知业务部,设法与对方单位联系,追回或补偿,若无法追回或补偿,如属责任性的错误,由主管有关人员负其责任,若属是合理耗损的就需办理申报盘盈盘亏手续,经公司财务审核,领导批准后作调整账面、冲账,原则上仓库帐卡不允许发生红字的余存额数。(
4、三)、仓库物资的收发手续要齐全,对於材料、成品的入库必须严格按照材料的质量,产品的合格标准验收入库,有不合标准或次品料,仓库员应坚决拒收,把好仓库物资的质量关。同时,材料入库,成品进仓,必须经仓库人员核对并经有关部门验收后,该部门发出合格通知书后,才能办理有关入库手续。物资的领用和销售要凭正式的领料单和提货单据,单据必须有领料人,提货人签收,同时,领料要有车间领导签批,成品提货一定要有公司通知,并有厂长或总经理审批,以及仓库人员签名才能提货,否则不得发货,如有违反此规,做盗窃公司财产处理并追究当事人的责任。收发操作具体程序:材料进库:计划——>采购——
5、>验收——>办进仓——>记帐——>入账。即由生产部门作计划,通知采购,材料回厂时由仓库开具请检单通知品质部,品质部验收合格后写回合格通知书返回仓库,仓库再做进仓手续进行记帐。杂料进库:按“杂项采购管制作业流程图”执行.1、料领用(生产用料):领料部门——>领导签名——>仓库核对合同号——>发料——>记帐。即是需要领料时,先由领料部门写好领料单,领导签好名,仓库核对好合同号以及产品所需料量,再做发料,然后记帐。2、生产成品进仓:车间——>品质部——>办进仓——>入账。即是生产车间生产好的产品由品质部检验好合格,通知仓库办理进仓,然后做入账。3、生产成品出
6、仓:销售——>厂长或总经理审批——>仓库——>发货——>销账。即是要销售产品时,由销售写好通知,领导签好名,再由仓库核对好销售合同号和数量,再发货,而且要有提货单位签名才能让其提货,最后销账。4、关于样板的领料和出仓,做板的时候,一定要做好领料的手续,仓库同样要做好记录销账,样板做好要办进仓手续,送板给客户要办出仓手续,销售凭仓管员写好的送货单把样板送给客户时,应该要求对方在送货单上签名,然后把送货单交回仓库,以便财务作成本核算。中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.仓库运作程序文件编号:COP7.5REV:
7、A第3页共3页(四)、仓库所有物资都必须建立账册进行登记,在每种物资的存放处,要挂之实物卡片,每项收发业务发生时都应随时记录在卡帐上,并结出收、发后的余存数额并经常性的核对帐物情况,以便及时发现问题及时纠正。(五)仓库于每月底进行盘存后,应和算清当月各种物资、产品的进出情况,做好收发存报表,并于次月二日连同进出仓单,每项各一联报送公司财务,以便及时地做好公司财务核算工作。(六)储存和防护1、仓库要保持良好的储存环境及标识,以防止物料、半成品及成品损坏、变质及遗失。2、各种物料,应按其材质、属性等分类摆放,并明显区分区域。3、平时应保持货仓内所有通道整洁
8、,照明充足,并彻实做好有效的防火、防潮、防盗、防鼠措施,离开仓库前要关门上锁,下班前必须要检查
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