铜仁交通建设工程质量监督站

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1、铜仁市交通建设工程质量监督站2018年部门预算公开目录一、部门概况.....................................1页(一)部门主要职能..........................1页(二)部门预算单位构成......................1页(三)部门人员构成..........................1页二、收支预算总体情况............................1页三、部门运行经费安排情况........................2页四、政府性基金预算安排情况..........

2、............2页五、政府采购情况................................2页六、国有资产占有使用情况........................2页七、预算绩效情况说明............................2页八、“三公”经费预算安排情况.....................2页九、部分专用名词解释............................3页十、2018年预算和三公经费公开情况表..............6页(一)部门预算收支总表......................6页(

3、二)部门收入总表..........................8页(一)部门支出总表..........................9页(二)财政拨款收支总表.....................11页(三)一般公共预算支出表...................13页(四)一般公共预算基本支出表...............15页(五)一般公共预算“三公”经费支出表.............................................19页(八)政府性基金预算支出表...................21页铜仁市交通建设

4、工程质量监督站2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明一、部门概况1、部门主要职能:(一)主要对全市交通建设工程质量安全行使政府监督职能;(二)依据有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准,对全市交通建设工程质量安全进行监督;(三)参与设计会审、资格审查、工程质量事故调查及处理等工作;(四)负责对已完工交通建设工程进行竣(交)工验收检测及鉴定。(五)完成上级主管部门交办的其它事项。2、部门预算单位构成:本部门包含1个事业单位。3、部门人员构成:总编制19人,在职实有13人,其中管理岗位2人,专业岗位11人。二、收支预算总体情况2018年收入预算总额

5、198.9万元,比上年增加37.13万元。相应安排支出预算198.9万元,比上年增加37.13万元,变动原因是:因人员工资福利、社会保险缴费、人员绩效奖增加造成的。其中:工资福利支出157.78万元,占预算支出79.33%,对个人和家庭补助支出0.67万元,占预算支出-22-0.34%,商品和服务支出40.44万元,占预算支出20.33%,资本性支出0万元,占预算支出0%。三、部门运行经费安排情况2018年部门运行经费预算为40.44万元,比上年增加19.29万元,比上年增加39.44%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合

6、定额标准因人数增人变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。四、政府性基金预算安排情况。2018年政府性基金预算0万元,基金支出0万元。五、政府采购情况。政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。六、国有资产占有使用情况截止2018年年初,单位国有资产合计115.93万元,包括流动资产86.89万元、固定资产29.04万元。七、预算绩效说明情况我单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。八、“三公”经费预算安排

7、情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算0.78万元,比上年减少0.3万元,比上年下降18%,减少原因:严格控制三公经费支出。三公经费明细如下:-22- 1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费0万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3、公务接待费0.78万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.3万元,比上年下降18%,减少原因主要是严格控制三公经费支出。九、部分专有名词解释财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金上级补助收入:

8、指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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