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时间:2019-02-13
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1、巴马县东山乡财政所2016年部门决算目 录 第一部分:东山乡财政所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:东山乡财政所2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:东山乡财政所2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、20
2、16年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。 第一部分:东山乡财政所概况一、主要职能 行政职能是综合管理东山乡财政所收支、实施财政监督。主要经济业务为:负责组织、管理和监督全乡预算内、外和各类基金的收入与支出,编制乡财政预算和决算,组织执行财政收支预算,对全乡范围内的所有政府性资金实行综合预算管理;负责全乡范围的行政事业、各村等单位的会计、财务管理和监督;做好国家各项强农惠农资金的发放和监管工作。二、部门决算单位构成经核定本所人员为5名,
3、现在岗人数5名,其中在职在编人员3名,聘用人员2名。其中本科学历3名,大专学历2名。 第二部分:东山乡财政所2016年部门决算报表 表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款 40.43一、一般公共服务支出 39.34二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 1.30九、医疗卫生与计划生育支出 十九、住房保障支出 3.17 本年收入合计40.43本年支出合计 43.81 用事
4、业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 3.38年末结转与结余 收入总计43.81支出总计 43.81注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二:收入决算表单位:万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计40.4340.43 类 款 项 2010601行政运行31.36 31.36 2010602一般行政管理事务 4.6
5、0 4.60 2100501行政单位医疗 1.30 1.30 2210201住房公积金 3.17 3.17 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三:支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计43.81 43.81 类 款 项 2010601行政运行 32.50 32.50 2010602 一般行政管理事务
6、6.84 6.84 2100501 行政单位医疗 1.30 1.30 2210201 住房公积金 3.17 3.17 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1栏次 234一、一般公共预算财政拨款140.43 一、一般公共服务支出18 39.34 39.34 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19 3 三、教育
7、支出20 4 四、科学技术支出21 5 五、文化体育与传媒支出22 6 六、社会保障和就业支出23 7 九、医疗卫生与计划生育支出24 1.30 1.30 8 十九、住房保障支出25 3.17 3.17 9 ……26 10 ……27 11 28 本年收入合计1240.43 本年支出合计29 43.81年初财政拨款结转和结余133.38 年末结转和结余30 一般公共预算财政拨款143.38 31 政府性基金预算财政拨款15 32 16 33 合计1743.81 合计34 43.81注
8、:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计4
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