光山接待服务中心2017部门

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1、光山县接待服务中心2017年度部门决算二〇一八年八月-1-目  录第一部分  光山接待服务中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分  光山县接待服务中心2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、

2、其他重要事项情况说明第三部分  光山县接待服务中心部门决算名词解释13第一部分  光山县接待服务中心概况13一、主要职责光山县接待服务中心的主要职责为:(一)负责接待市级及以上来我县并与全县工作相关的考察组、检查组、调研组的接待工作;(二)负责来我县采访的各大新闻媒体记者的接待工作;(三)负责来我县检查指导工作的副师职以上领导干部的接待工作;(四)负责在我县举办的中央及省市重大会议和重大节日庆祝活动的接待工作;(五)依照安排和要求,负责来我县有关考察、学习、交流等团组的接待工作;(六)负责县委、县政府、县人大、县政协主要领导

3、重要公务活动的接待工作。二、机构设置及部门决算单位构成部门决算由本级构成。13第二部分光山县接待服务中心2017年度部门决算情况说明13一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计700.71万元,支出总计700.71万元,与2016年相比,收、支总计各增加64.15万元,增长10%。收入变动的主要原因是:单位人员的增加及2017年全县脱贫攻坚参观考察学习的增加。支出变动的主要原因:单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计700.71万元,其中:财政拨款收入700.71万

4、元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计700.71万元,其中:基本支出700.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算700.71万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加64.15万元,增长(下降)10%。变动的主要原因:单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算

5、总体情况。132017年一般公共预算财政拨款支出700.71万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.15万元,增长10%。变动的主要原因:单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。(二)财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出700.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出700.71万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.71万元,支出决算为700.71万元,

6、完成年初预算的100%。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出700.71万元,其中:人员经费87.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费613.59万元,主要包括:办公费、差旅费、水电费、会议费等。与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加64.15万元,增长10%。变动的主要原因:单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。20

7、17年度“三公”经费财政拨款支出预算为192.21万元,支出决算为192.21万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为4.01万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为188.2万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。(二)“三公”经费财政

8、拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.01万元,占2%;公务接待费支出决算188.2万元,占98%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0万元。2.公务用车购置及运行费支出4.01万元

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