2017年度博湖县第三小学部门决算

2017年度博湖县第三小学部门决算

ID:31028954

大小:69.50 KB

页数:14页

时间:2019-01-05

2017年度博湖县第三小学部门决算_第1页
2017年度博湖县第三小学部门决算_第2页
2017年度博湖县第三小学部门决算_第3页
2017年度博湖县第三小学部门决算_第4页
2017年度博湖县第三小学部门决算_第5页
资源描述:

《2017年度博湖县第三小学部门决算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、2017年度博湖县第三小学部门决算公开说明目录第一部分博湖县第三小学单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、

2、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况(11张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(9张)《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预

3、算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》五、部门决算附表(5张)《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张)《部门决算相关

4、信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况:1.主要职能。加强小学的科学管理,对学生进行德、智、体、美诸方面的教育,使学生身心和谐健康地发展。2.机构情况。2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位基本性质为事业单位,执行中小学校会计制度,二级预算单位。2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为单户事业单位汇总录入表。3.人员情况,包括当年变动情况及原因。我单位编制人数53人,年末在职

5、人员53人,其他人员56人,遗属人员8人。退休人员本年度在社保局发放工资。二、部门决算单位构成。本单位纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。博湖县第三小学纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1博湖县第三小学…第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入1563.44万元,与上年相比,增加249.75万元,增长19.01%,支出1563.44万元,与上年相比,增加249.75万元,增长19.01%,

6、结余79.79万元,与上年相比,增加66.82万元,增长514.99%。增减变化主要原因是:学校标准化配备各项设备导致收入、支出增加。与预算相比情况:2017年度决算收入1563.44万元,与预算相比,增加318.33万元,增长25%;支出1563.44万元,与预算相比,增加318.33万元,增长25%。增减变化主要原因是:学校标准化配备各项设备导致收入、支出增加。其他有关说明内容:无。(二)部门收入总体情况说明本年收入合计1559.54万元,其中:财政拨款收入1526.19万元,占97.86%;其他收入33.3

7、5万元,占2.14%。增减变化的主要原因是:学校标准化配备各项设备导致收入增加。与预算相比情况:2017年拨款收入1563.44万元,与预算相比增加318.33万元,增长25%。增减变化主要原因是:学校标准化配备各项设备导致收入增加。其他有关说明内容:无。(三)部门支出总体情况说明本年支出合计1483.64万元,其中:基本支出1473.64万元,占99.33%;项目支出10万元,占0.67%。增减变化的主要原因是:学校标准化配备各项设备导致收入、支出增加。与预算相比情况:本年基本支出1473.64万元,与预算数相

8、比增加241.5万元,增长19%。增减变化主要原因是:学校标准化配备各项设备导致支出增加。项目支出10万元,与预算数相比减少2.97万元,降低22%。增减变化主要原因是:彩票公益金支出减少。其他有关说明内容:无。二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入1526.19万元,与上年相比,增加262.04万元,增长20.73%。增减变化的主

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。