法定计量检定机构复查考核整改报告

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1、法定计量检定机构复查考核整改报告单位:XX市质量与计量检测所时间:2009年7月10日法定计量检定机构复查考核整改报告根据XX市质量与计量检测所的申请,昌吉州法定计量检定机构复查考核组一行三人于2009年6月22日至24日依据《法定计量检定考核规范》及相关要求对本所进行考核。考核组通过现场查阅文档和相关文件、座谈及现场提问、实际操作等考核方式对本所组织机构、质量保证体系、申请项目的检定能力、保证检定机构的公正性等要素进行了全面考核。通过检查。考核组认为,本所检定机构设置合理、质量体系符合《规范》要求,检定设备满足申请项目要求,人员配备满足检定工作要求,检定证书、原始记录等均符合考核规范

2、要求,但同时也存在一些缺陷问题:一、监督员应根据职责开展工作并有记录;二、期间核查未有计划、方法和记录;三、管理评审计划未有输入信息;四、现场检定应有现场作业单;五、未能提供标书、合同任务等各类评审记录;六、内审无审核表、无不合格报告、无纠正验证记录。针对本次考核中存在的问题,本所全体人员非常重视,多次召开整改会议,制定了整改计划,将存在的问题进行了分工,落实到责任人,明确了工作任务,通过全所检定人员的认真工作和上级领导的指导,本所在规定的计划时间内完成了整改。经本所多次认真检查,认为整改结果满足了《考核规范》的有关要求,现将整改报告呈考核组认可。XX市质量与计量检测所二OO九年七月十

3、日现场考核提出问题整改完成情况表序号问题叙述与考核规范对照条款完成整改情况整改结果1监督员缺工作记录。5.1总要求按监督计划对检定重要环节进行监督并形成记录。见附件12期间核查无计划、方法和记录。5.5记录控制重新制定核查计划,对主要仪器设备进行核查,并做好记录。见附件23管理评审计划未有输入信息。5.6管理评审按程序文件要求做好了管理评审报告,并输入了相关信息记录。见附件34现场检定无作业单。7.1检定的实施制作了现场检定作业单,并及时填写。见附件45未提供标书、合同任务等各类评审记录。7.2与顾客有关的过程按本所实际情况制定了顾客评价征求意见表。见附件56无审核表、不合格报告、无纠

4、正验证记录。8.4内部审核严格按内审程序文件整改并补充相关记录。见附件6附件一整改报告附件整改条款内容5.1缺监督记录整改部门计划要求由业务室及监督员共同负责完成,并在监督工作范围内形成记录。整改时间2009年6月26日至7月2日整改人员杨洋、樊莉整改验证情况经检查验证:该项目能够严格按照规范要求、监督计划内容进行监督,出现问题进行了纠正,有详细记录。附件1监督计划附件2监督记录附件3监督报告追踪验证意见签名负责人:年月日备注附件1-1质量监督计划一、目的本所质量方针、质量目标具体落实情况,对质量体系的运行有效性进行监督。二、依据本所质量手册、体系文件。三、人员由本所任命的监督员及相关

5、人员组成。四、时间随时。五、监督内容1、有关法律法规、制度执行情况;2、质量方针、目标适用性;3、监督全所人员贯彻公正性建设的有效性;4、检定人员、检定证书、操作过程的评价;5、对质量体系运行进行监督(报告、原始记录、标准档案、设备检测等);六、监督组长:杨洋,人员:樊莉七、要求监督工作要有相关记录,并上报质量负责人。XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十六日附件1-3质量监督检查报告按照本所质量监督计划,监督员杨洋、樊莉于2009年6月25日至7月7日,依据质量体系文件及职责对本所检测工作进行检查,现将检查及纠正情况报告如下:一、制度执行情况。经检查各方面职责、制度齐全,符合要求。

6、二、质量方针。现行质量方针、目标适用。三、公正性执行情况。未发现违规事项。四、人员由检定员证,标准设备证书在有效期内,设备操作正确,程序合理。五、质量体系运行情况。经检查发现以下方面问题:1、原始记录划改签名不全,部分原始记录未填写检定证书编号(见监督记录)。2、部分仪器使用记录填写不全(见监督记录)。3、证书打印、领用记录不全(见监督记录)。针对以上存在的问题,质量负责人责成相关检定人员立即进行纠正,随后进行验证检查。召开全体计量检定人员认真讨论,学习有关规范,增强计量检定人员、核验人员的责任感。XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十九日附件二整改报告附件整改条款内容5.5记录控制

7、。期间核查无计划、方法和记录。整改部门计划要求1、制定核查计划;2、对主要仪器进行期间核查;3、做好核查记录。整改时间2009年6月26日至7月3日整改人员杨洋、樊莉整改验证情况1、制定核查计划方案。2、对主要设备进行期间核查,并形成记录。附:①核查计划方案附:②期间核查记录追踪验证意见签名负责人:年月日备注附件2-1期间核查计划一、目的:验证本所计量标准在检定周期内准确性,确保计量标准器正常使用。二、范围:本所建立的计量标准。三、依据:本所期

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