四川内江中区公路管理段

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1、四川省内江市市中区公路管理段2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。内江市市中区公路管理段隶属内江市市中区交通运输局领导,管养县道公路里程145公里、桥梁30座。为市中区管养公路、桥梁畅通提供日常养护同时配合市中区交通运输局做好全区农村公路设计及施工期间的技术指导。为了保障公路的畅通,及时对公路养护质量进行监督检查与路况评定,公路灾害抢修与保通,公路绿化等。建立科学高效的公路管理体制,培育规范有序的公路养护工程市场、建设先进高效的公路管理信息平台。(二)2017年重点工作完成情况。2017年我单位以公路日常养护为工作重点,以加强养护目标责任制管理为抓

2、手,狠抓全面养护,使路容、路况始终保持整洁美观。我单位认真完成每季度一次“一桥一档”、“一路一档”16的数据调查及数据更新工作,对我段日常小修、大中修维护,水毁整治,汛期监测等重要决策,提供详实、准确的数据资料。我单位认真履行法定职责,圆满完成了区委、区政府相关决策部署和重大工作任务,在实施重大项目时取得了较大经济、社会效益成效。我单位密切联系群众、服务群众,积极开展帮扶工作。二、部门概况本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年本单位本年收入合计710.75万元,其中:一般公共预算财政拨款

3、收入699.73万元,占98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11.02万元,占2%。2017年本单位本年支出合计752.81万元,其中:基本支出554.47万元,占74%;项目支出198.34万元,占26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。16四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计699.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1.58万

4、元,下降0.23%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出697.9516万元,占本年支出合计的92.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加70.92万元,增长11.31%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出697.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障

5、和就业支出102.67万元,占15%;医疗卫生与计划生育支出26.73万元,占4%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出543.02万元,占78%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出25.53万元,占316%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业(类)

6、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为59.43万元,完成调整预算100%。2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.55万元,完成调整预算100%。3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.69万元,完成调整预算100%。4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.02万元,完成调整预算100%。165.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为9.71

7、万元,完成调整预算100%。6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为543.02万元,完成调整预算99.67%,决算数小于调整预算数的主要原因是村第一书记生活保障1.78万元年末结余及结转下年。7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为25.53万元,完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出501.04万元,其中:人员经费446.55万元,主要包括:基本工资57.6万元、津贴补贴4万元、奖金8.92

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