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时间:2018-12-18
《万盛经开区妇联2018年部门预算情况》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、万盛经开区妇联2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明一、单位基本情况(一)职能职责1.围绕党的中心工作,指导全经开区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导。2.调查、研究城乡妇女和儿童的状况、问题,及时向经开区党工委、管委会提出决策建议,协助党工委管理下级妇联干部。3.组织、动员妇女投身改革开放和经济社会建设。指导和推动经开区妇女工作的开展。4.教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神,表彰、宣传先进妇女,开展妇女干部培训。5.代表妇女参与国家和社会事务管理。按照有关规定,向经开区党工委推荐优秀女干部
2、,推动实施《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规,维护妇女儿童的合法权益。6.为妇女儿童服务。牵头协调、推动社会各界为妇女儿童办实事。做好家庭教育工作。7.加强与各族各界妇女的联系,发展同各地妇女的友好往来,增进友谊,加强合作。—12—8.负责机关党的建设,做好职工的思想政治工作。9.指导、协调下属单位因地制宜开展经营活动,以发展经开区妇女儿童事业。10.承办经开区党工委、管委会和市妇联交办的其他事项。11.承担经开区管委会妇女儿童工作委员会办公室的工作。(二)单位构成重庆市万盛经开区妇联为党工委和市妇联领导的全区各族各界妇女的
3、群众团体,内设3个职能科室:妇联办公室、权益部和发展部;1个直属事业单位:妇联妇女儿童工作委员会办公室,属财政全额拨款事业单位)。单位在职人员中共有行政编制5人(其中2017年新增2人,减少1人),全额拨款事业编制4人(其中2017年新增1人)。二、部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入182.48万元,一般公共预算财政拨款支出182.48万元,比2017年增加24.02万元。其中:基本支出182.48万元,比2017年增加65.02万元,主要用于保障我会在职人员(2017年我会新增加人员3人,减少1人)工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,及保障
4、部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出0万元,比2017年减少41万元,主要是妇女儿童专项经费、三八节活动经费等未纳入年初预算安排。2018年政府性基金预算收入0万元。—12—三、“三公”经费预算说明2018年“三公”经费预算7.2万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费2.2万元,与2017年持平;公务用车运行维护费5万元,与2017年持平。四、其他重要事项的情况说明1.部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费53.52万元,主要用于:办公费、三公经费、电费、培训费、工会经费以及其他商品和服务支出。2.政府采购经费。2
5、018年政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元。五、专业性名词解释1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”—12—经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置
6、费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。附件:1.万盛经开区妇联2018年收支总表2.万盛经开区妇联2018年收入总表3.万盛经开区妇联2018年支出总表4.万盛经开区妇联2018年财政拨款收支总表5.万盛经开区妇联2018年一般公共预算财政拨款支出预算表6.万盛经开区妇联2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表7.万盛经开区妇联2018年一般公共预算“三公”经费支出表8.万盛经开区妇联2018年政府性基金
7、预算支出表—12—附件1万盛经开区妇联2018年部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共预算拔款收入182.48一般公共服务支出145.61政府性基金预算拨款收入国防支出国有资本经营预算拨款收入公共安全支出事业收入教育支出事业单位经营收入科学技术支出其他收入文化体育与传媒支出社会保障和就业支出16.76医疗卫生与计划生育支出8.43住房保障支出11.67其他支出债务付息支出国有资本经营预算支出本年收入合计182.48本年支出合计182.48用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计
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