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时间:2018-12-15
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1、市级一般公共预算支出决算说明经市三届人大五次会议批准的2016年市本级一般公共预算支出预算为18.3亿元,加上中央新增补助、上年结转,减去下达市县补助支出后,支出预算变动为20.62亿元。年终决算支出20.37亿元,完成变动预算的98.8%,同比增长15.9%。1.一般公共服务支出2.17亿元,完成变动预算的99.3%,比上年下降39.9%。其中:(1)人大事务支出667万元,完成变动预算的100%,比上年增长18.26%。(2)政协事务支出583万元,完成变动预算的100%,比上年增长23.8%。(3)政府办公厅
2、(室)及相关机构事务支出5248万元,完成变动预算的100%,比上年增长57.4%。主要是政务中心资产处置后购置新的政务大厅。(4)发展与改革事务支出1106万元,完成变动预算的100%,比上年下降23.2%。(5)统计信息事务支出255万元,完成变动预算的100%,比上年下降20.8%。(6)财政事务支出879万元,完成变动预算的93.2%,比上年增长14.5%。(7)税收事务支出370万元,完成变动预算的100%,比上年增长82.3%。主要受开展“营改增”试点工作推开支出增加。(8)审计事务支出552万元,完成
3、变动预算的100%,比上年增长6.6%。(9)海关事务支出45万元,完成变动预算的100%。(10)人力资源事务支出1160万元,完成变动预算的100%,比上年下降14.4%。(11)商贸事务支出1332万元,完成变动预算的100%,比上年增长85%。主要是招商引资相关支出增加。(12)工商行政管理事务支出712万元,完成变动预算的100%,比上年下降45.1%。主要是2014年工商部门下划,部分下划事宜在当年未最终确定,部分经费当年未拨付,2015年拨付了2014年下划经费,拉高了基数,导致2016年支出下降。(
4、13)质量技术监督与检验检疫事务支出1324万元,完成变动预算的100%,比上年下降3.6%。(14)民族事务支出123万元,完成变动预算的100%,比上年下降4.6%。(15)档案事务支出191万元,完成变动预算的100%。(17)群众团体事务支出797万元,完成变动预算的100%,比上年增长13.4%。2.国防支出44万元,完成变动预算的100%,比上年增长29.4%。3.公共安全支出2.05亿元,完成变动预算的100%,比上年增长26.1%。4.教育支出2.6亿元,完成变动预算的95.8%,比上年增长38.4
5、%。其中:(1)教育管理事务支出1379万元,完成变动预算的100%,比上年增长60.7%。主要是教育局资产处置后,相应增加支出。(2)普通教育支出1.16亿元,完成变动预算的100%,比上年增长14%。(3)职业教育支出1.2亿元,完成变动预算的91.3%,比上年增长80.7%。主要是加大武威职业学院建设相关支出增加。(4)进修及培训支出857万元,完成变动预算的100%,比上年下降15.6%。5.科学技术支出1978万元,完成变动预算的71.2%,比上年增长42.4%。其中:(1)科学技术管理事务支出253万元
6、,完成变动预算的100%,比上年增长68.7%。主要是科技局资产处置后,相应增加支出。(2)科学条件与服务支出249元,完成变动预算的23.7%,比上年增长107.5%。主要是增加农业技术推广专项资金。(3)科学技术普及支出346元,完成变动预算的100%,比上年增长168.2%。主要是科协资产处置后,相应增加支出。6.文化体育与传媒支出4748万元,完成变动预算的100%,比上年下降4.7%。其中:(1)文化支出1035万元,完成变动预算的100%,比上年下降21%。(2)文物支出1521万元,完成变动预算的10
7、0%,比上年下降5.5%。(3)体育支出232万元,完成变动预算的100%,比上年增长12.1%。(4)新闻出版广播影视支出1426万元,完成变动预算的100%,比上年下降7.6%。(5)其他文化体育与传媒支出534万元,完成变动预算的100%,比上年增长72.3%。主要是新增中央公共文化服务体系建设资金。7.社会保障和就业支出3.52亿元,完成变动预算的100%,比上年增长32.2%。其中:(1)人力资源和社会保障管理事务支出1019万元,完成变动预算的100%,比上年下降14%。(2)民政管理事务支出544万元
8、,完成变动预算的100%,比上年下降20%。(3)财政对社会保险基金的补助支出1.41亿元,完成变动预算的100%,比上年增长1.2倍。主要是省级财政对基本养老保险基金补助支出增加。(4)行政事业单位离退休支出1.51亿元,完成变动预算的100%,比上年增长6.5%。(5)就业补助支出1023万元,完成变动预算的100%,比上年增长3.7%。(6)抚恤支出6
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