旅顺口区农林水利局部门预算

旅顺口区农林水利局部门预算

ID:28287435

大小:89.54 KB

页数:9页

时间:2018-12-09

旅顺口区农林水利局部门预算_第1页
旅顺口区农林水利局部门预算_第2页
旅顺口区农林水利局部门预算_第3页
旅顺口区农林水利局部门预算_第4页
旅顺口区农林水利局部门预算_第5页
资源描述:

《旅顺口区农林水利局部门预算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、旅顺口区农林水利局部门预算(2014年)9目录第一部分旅顺口区农林水利局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分旅顺口区农林水利局2014年部门预算表一、收支预算总表二、支出预算表三、财政拨款支出预算明细表四、“三公”经费预算表第三部分旅顺口区农林水利局2014年部门预算情况说明第四部分名词解释9第一部分旅顺口区农林水利局概况一、主要职责1、负责指导农业行政执法工作;负责农村土地承包、土地流转、纠纷调解仲裁和承包合同管理工作;负责农村经营管理、农民负担监管和农村扶贫工作;负责农业战线劳动模范的评选及管理工作;指导农村集体经济组织、农业服务体系和农民专业合作组织建设;指导农业和农村产业结构调

2、整;指导全区新农村建设、农村能源规划建设工作;负责组织实施农业标准化生产、农产品质量安全监管检测体系建设、农产品认证及监管工作;组织协调农业新品种、新技术的引进与推广;指导农民教育工作;承担全区农产品出口情况监测分析及农产品出口基地建设。2、负责拟订粮食、蔬菜、花卉、果树生产发展规划和年度计划及行业发展的措施;负责粮食、蔬菜、花卉、果树生产的信息收集、市场预测和产销工作;负责粮食、蔬菜、花卉、果树新品种、新技术引进、试验、繁育、示范、防灾减灾、生产和建设项目管理工作;承担区防御台风灾害应急指挥部办公室日常工作。3、负责拟订9全区畜牧行业发展规划;负责全区种畜种禽繁育体系建设和种畜种禽监督管理工

3、作;负责全区畜牧项目的制定、申报和实施工作;负责全区畜牧业统计、信息工作;负责饲料、兽药及畜产品质量安全监管;负责饲料、兽药行业监督管理和行政执法工作。4、制定全区动物疫病的防治规划和措施;对突发重大动物疫病实施紧急处置;负责动物防疫监督以及动物和动物产品检疫管理工作;负责动物防疫相关行政审批的审查发证工作;负责区防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。5、负责拟订全区林业、花卉产业发展规划并组织实施;负责全区造林绿化、退耕还林工作;负责监管林场、苗圃、森林公园、花卉企业等生产经营及核发林木种子的生产许可证和经营许可证工作;负责全区林业科技推广工作;负责花卉基地、市场建设,花卉良种引进繁育推广等

4、项目的审核、申报工作,牵头有关部门对相关工程项目进行监督、检查和验收;承担区绿化委员会的日常工作;负责全区林业有害生物防治工作,依法对林木种苗等进行产地和调运检疫;承担区林业有害生物防治工作领导小组办公室的日常工作。6、参与编制全区水利发展规划;组织和指导农村小型水利工程建设与管理河道治理与管理工作;负责全区防汛抗旱预案编制及管理工作;组织和指导全区小流域治理即水土保持工作;组织和指导全区农田水利基本建设及农田灌溉新技术推广工作;组织和指导全区人畜饮水供水工程工作;负责农村水资源管理及取水许可证发放工作;承担区防汛抗旱指挥部办公室及区防汛抗旱应急指挥部办公室的日常工作。7、9负责全区森林资源、

5、生态公益林、野生动物、湿地保护的管理工作;负责林业水利的执法工作;承担水土流失补偿费、水资源费征收及征占用林地审核审批、采伐许可等工作;承担林业改革和森林资源、水资源评价和监测工作。二、部门预算单位构成纳入大连市旅顺口区农林水利局2014年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.大连市旅顺口区农业技术推广中心2.大连市旅顺口区农机管理总站3.大连市旅顺口区畜牧兽医服务中心4.大连市旅顺口区动物卫生监督所5.大连市旅顺口区农业机械化技术推广站6.大连市旅顺口区农产品质量检测中心7.大连市旅顺口区铁山动物卫生监督所8.大连市旅顺口区水师营动物卫生监督所9.大连市旅顺口区龙头动物卫生监督所10.大连

6、市旅顺口区三涧堡动物卫生监督所11.大连市旅顺口区种子管理站9第二部分旅顺口区农林水利局部门预算表(详见附件1)9第三部分旅顺口区农林水利局2014年部门预算情况说明一、关于旅顺口区农林水利局2014年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,旅顺口区农林水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。旅顺口区农林水利局2014年收支总预算2,171.32万元。二、关于旅顺口区农林水利局2014年“三公”经费预算情况说明2014年“三公”经费预算数129.6万元,其中:公务接待费47.2万

7、元;公务用车运行费82.4万元。2014年预算数比2013年预算数减少5.1万元,其中:公务接待费比2013年减少3.6万元;公务用车运行费比2013年减少1.5万元,主要是按照中央及区委、区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。第四部分名词解释91.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。