《内审全套资料》word版

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1、2018年7月内部审核计划受控编号:010共页第页审核目的:本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。审核范围:适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。审核依据:《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、

2、标书、合同、投诉等。审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为2017年7月11号至13号审核组成员:本次评审组共有3人组成。组长:王成功组员:张会娟、张大会计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备(制定计划、编制表格)*******各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制:日期:2018年***月***日审批:日期:2018年***月***日内部审核实施计划表受控编号:*********共2页第1页河南博林检测技术有限公司*****(

3、****)第****号实验室各科室:根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。审核目的:审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据:《检验检测

4、机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。审核时间:2018年****月****日至***日审核组:组长:****审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。受控编号:********共2页第2页审核日程表:日程审核部门审核要素审核组审核地点备注11月21日8:30~9:00首次会

5、议/审核组全体公司会议室不超过30min11月21日9:00~11:45实验室总经理;技术负责人;质量负责人;综合办公室4.1(4.1.1~4.1.5);4.2(4.2.1~4.2.7);4.5(4.5.1~4.5.27)4.6**公司会议室/11月21日13:30~16:30检测一室4.3(4.3.1~4.3.4);4.4(4.4.1~4.4.6);4.5(4.5.1~4.5.27)***公司会议室、检测一室所涉及到的检测活动范围。/11月21日13:30~16:30检测二室4.3(4.3.1~4.3.4);4.4(4.4.1~4.4.6);4.5(4.5.1~4.5.27)**

6、*公司会议室、检测二室所涉及到的检测活动范围。/11月22日8:30~11:45检测三室4.3(4.3.1~4.3.4);4.4(4.4.1~4.4.6);4.5(4.5.1~4.5.27)***公司会议室、检测三室所涉及到的检测活动范围。/11月22日8:30~11:45业务室4.3(4.3.1~4.3.4);4.4(4.4.1~4.4.6);4.5(4.5.1~4.5.27)****公司会议室、业务室室所涉及到的检测活动范围。包括样品室、档案室等。11月22日13:30~16:30审核小组活动/审核组全体本公司质量体系覆盖范围讨论、汇总等11月23日8:30~11:45末次会议

7、/审核组全体公司会议室说明编制:审批:日期:2017年11月15日会议记录受控编号:*******共页第页会议议题2017年**月内审末次会议时间2017年**月*日地点****会议室主持人陈志敏记录人**会议概要:2017年**月***日,按照本次内部质量管理体系审核的计划安排,由质量负责人*****组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。首先,由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其次,通过审核小组对发现问题的汇报,质量负责人与审核组成员进行了交流沟

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