供应商现场评审表

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1、供应商现场评审表编号:CF-QR-WG-010版本:A1供应商名称:主供物料:评审日期:一、质量管理体系部分(共48分)项目评审内容标准分数实得分数审查证据评定记录评分人1.质量管理体系建设1)是否按照ISO9000或ISO/TS16949建立文件化的质量体系?并是否已取得了第三方的质量管理体系认证证书?证书是否在有效期之内?一票否决81)质量管理体系认证证书2)质量手册及程序文件2.质量目标(8分)1)制定的质量目标是否具有可测量性,质量目标是否分解到各层面及其相关职能?对目标完成情况是否定期做出评价,并采取相应措施?是否分解83)形成文件的质量

2、目标及分解目标4)目标完成情况的监控、测评记录、措施方案及记录3.组织机构及职责(8分)1)是否有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改进和质量策划等工作的岗位?对产品质量有重要影响的岗位是否配置了适宜的人员41)组织结构图;2)部门职能分配表。3)岗位职责分配表。4)查所提出的主要岗位人员数量;5)岗位标准;2)对影响产品质量的人员是否规定了相应职责,且各职责的接口是否清晰、明确并履行了职责?是否有评价和适宜的措施44.质量策划(8分)1)是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时,实施了质量管理体系

3、策划41)质量管理体系完善计划或策划方案;2)产品质量控制计划;3)各计划完成结果的记录2)对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。45.内审、管理评审(8分)1)是否每年有最少一次内审,内审不符合项是否有采取措施4内审及管理评审记录2)是否每年有管理评审,管理评审不符合项是否有采取措施46.持续改进(8分)1)是否利用质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施,对质量管理体系和产品质量实施了持续改进。4第3页共2页1)为完成质量目标所采取的措施及实施记录2)对市场及生产过程突出问题所采取的措施及记录。2)是否使用适宜的方法验证了改

4、进效果,并能证实改进效果是有效的。4二、产品质量控制部分(共52分)项目评审内容标准分数实得分数审查证据评定记录1)进料产品质量控制(12分)1)是否有进料检验规程,进货检验规程中是否明确了每种采购产品的质量特性值、检测方法、检测频次和检测手段等?41)抽查3—4种主要采购件的检验规程及进货检验记录4)不合格品处理文件5)抽2—3批不合格品处理的记录2)进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标?43)对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理42)过程质量控制(12分)1)是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划,规程与技术文件是否一致

5、。41、 特殊及关键工序明细表及管理文件;3、 特殊工序确认和关键工序鉴定的记录;4、 特殊及关键工序监控纪录(控制图及Cpk值)5、控制计划及检验记录2)是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控,过程能力指标怎样。43)是否对特殊过程、关键过程实施有效监控,控制有效性如何(包括人员、设备、材料、参数、环境)43)最终检验和型式试验(12分)1)是否有制定最终检验规程,规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性,涉及让步放行的产品有没有经授权人批准41)最终产品检验规程2)检验记录3)让步放行记录4)确认检验记录,台架

6、试验报告5)全尺寸检验记录,产品审核记录2)确认检验——是否按规定的周期实施:①周期:满足顾客、法律、法规的要求;②项目是否齐全;③结果是否合格43)新产品出厂前是否有进行全尺寸检验,是否有对入库及过程半成品进行产品审核4第3页共2页4)不合格品的管理(8分)1)是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格4现场查看不合格品处理记录2)是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止再发生。4纠正预防措施单,8D报告4)标识和可追溯性(8分)1、重要、关键零件是否实行全

7、过程(材料、加工、装配、发货)的批次管理,其记录是否能够在规定期限保存4加工记录查看产品2、产品标识是否具备唯一性,是否有厂家永久性标识,是否有批次标识4查看现场产品结论性意见100考察人员评分办法:无质量管理体系建设的一票否决,60分以下/不符合取消合格供应商资格;60~79分/限期改善,但需跟踪整改;80~100分/优先采购。单项评分办法:1)制度欠缺、未执行相关管理:0~20%分;2)有制度未执行或制度不完善:30%~50%分;3)有制度,执行尚好,但仍须充实:60%~70%分;4)制度完善,落实执行,绩效卓著:80%~100%分。第3页共2

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