巴马县城建监察大队.doc

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1、巴马县城建监察大队2016年部门决算目录第一部分:巴马县城建监察大队一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:巴马县城建监察大队2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:巴马县城建监察大队2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预

2、算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:巴马县城建监察大队概况一、主要职能1.实施城市规划方面的监察。2.实施城市市政工程设施方面的监察。3.实施城市公用事业方面的监察。4.实施城市市容环境卫生方面的监察。5.实施城市园林绿化方面的监察。6.在受委托的范围内,以委托行政机关的名义实施行政处罚。二、部门决算单位构成决算单位由巴马瑶族自治县城建监察大队独立构成第二部分:巴马县城建监察大队2016年部门决算报表《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出

3、功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款 365.51一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出  五、文化体育与传媒支出  十一、城乡社区支出 365.51  ……    本年收入合计365.51本年支出合计 365.51 用事业基金弥补收支差额 结余分配  上年结转 年末结转与结余    收入总计365.51支出总计 365.51注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二:收入决算表

4、编制单位:广西河池市巴马县城建监察大队2016年度金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计365.51365.510.000.000.000.000.00212城乡社区支出365.51365.510.000.000.000.000.0021201城乡社区管理事务351.31351.310.000.000.000.000.002120104城管执法351.31351.310.000.000.000.000.0021203城乡社区公共设施14.214.20.000.000.000.000

5、.002120303小城镇基础设施建设14.214.20.000.000.000.000.00                                    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款3项栏次123456合计365.51365.510.000.000.000.00212城乡社区支出365.51365.510.000.000.000.0021201城乡社区管理事务351.31351.310.000.000.000.002120104城管执法3

6、51.31351.310.000.000.000.0021203城乡社区公共设施14.214.20.000.000.000.002120303小城镇基础设施建设14.214.20.000.000.000.00                      注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1栏次 234一、一般公共预算财政拨款1365.51 一、一般公共服务支出18   二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19     三、教育支出20     四、科学技术支出21 

7、    五、文化体育与传媒支出22     六、社会保障和就业支出23     七、城乡社区支出243365.51  365.51   25     26     27      28 本年收入合计12365.51 本年支出合计29365.51 年初财政拨款结转和结余130 年末结转和结余300 一般公共预算财政拨款14  31 政府性基金预算财政拨款15  32  16  33 合计17365.51 合计34365.5

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