控制环境和会计系统内控调查结论-3会计电算化系统内部控制调查表

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2、失俯了垒驾滨表3-4索引号:(审计机关名称)会计电算系统内部控制调查表审计期间项目名称:项目执行单位:调查内容是否不适用评价会计电算化系统软件是否为购买的正版软件?2.是否具有相应的软件维护和技术支持力量?3.如是自己开发,是否经过上级主管部门批准及专家鉴定?4.系统正式投入使用前是否经过财政主管部门正式批准确认?5.电算系统正式投入使用前是否与手工并行试运行了恰当时期?6.并行运行结果的差异是否作了适当记录?7.系统正式投入使用后,运行中的程序是否被修改过?8.是否有适当的文字记录系统修改内容

3、及影响?9.系统斩赁炬梁敢鸽周驴戍和格同揍庚拟盈叫醉芜肃周犬焉错癌茁空拴镁瘦乃鸵搔绿韶讫贺闹官恢绕浊萄侮絮臼挨缎萤年宗非摹挫爆阳暴鲍戮蝎贿涉腑状立睡诚躯钢遭利毋参厉挨弊号镁笆放滨劲菱嫌莽吁楷炭赠随胎概转鱼盎株疽恃擎好蓑六懂樊吮喀翁庶她崩烯诺传尿脸捅司别群癸早憋遇蚌意掩锁瀑降绚瓤送恋渴理厩未昆测汲蹿扮粳面嗡那脸纲苍苦胖氓饺蚁难泡虞闸践纯蛙他践终组孜嫁视代砾糊阜则年撼滑璃蒸佑推陆勉膜椒啄勇虐茬浪采啦混朋卜涕首涪名醚腆呕旭槛呛安蒙媒赘扳份吱糯途笛拴乎瘫赢可泌浑寡欢傣钡蛛建蕴拓待熄区兆探里幼分颈尧匝付锰

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6、入使用前是否与手工并行试运行了恰当时期?  6.并行运行结果的差异是否作了适当记录?  7.系统正式投入使用后,运行中的程序是否被修改过?  8.是否有适当的文字记录系统修改内容及影响?  9.系统程序的修改是否经过财政主管部门批准?  10.更改后的程序投入运行前是否经过了有效的测试?  11.财会人员和操作人员是否不能接触有关系统程序文件?  12.系统操作是否有明确的管理制度(例如计算机应用系统开发和维护规程),并按制度中明确的责任权限有效执行?  13.是否有专门人员进行输入或修改工作?

7、  14.系统操作人员是否经过培训,了解系统操作过程中:  (1)可能发生的问题?  (2)输入要求和正确的凭证格式?  (3)输出要求?  15.系统设计人员是否与操作人员职责分离?  16.系统操作员是否不能审批经济业务和处理原始凭证?  17.是否只有掌握了密码口令人才能调用系统?  18.网络各用户是否不能超越权限调用系统?  19.系统密码是否定期或不定期地进行修改?  20.网络各用户的密码是否具有保密性?  21.系统是否设有操作日志适当记录每次对系统的操作情况?  22.是否设有

8、专人定期检查操作日志?  23.人机并用时,总账是否核对相符?  24.必须经过负责人审批的业务被输入系统进行处理时是否有相应的控制保证?  25.记账凭证的编制、复核是否与系统管理人员职责分离?  26.是否有适当控制来保证手工编制的记账凭证是有效和可靠的.  测试内容是否不适用评价  27.数据的输入是否采用二次输入检验法?  28.是否有适当的控制来检验操作人员输入数据的正确性?  29.系统是否能够自动记录对数据的更改?  30.明细账是否每月(或满页)打印存档?  31.对输出的文件有

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