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时间:2018-11-15
《iso9001-2015质量部-内审检查表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、ISO9001:2015版内审检查表受审核部门/过程/责任人质量部日期2016/9/21审核员倪土根标准条款审核要点审核记录(符合打√)不符合打×并描述5.3组织的岗位、职责和权限1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通?√2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行?√6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划1.是否识别和控制本部门的风险?√2.是否在各层次上是否已建立质量目标?所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺,是否一致?√3.所建立质量目标是否可测量?目标之间
2、是否协调一致,是否相互保证?√4.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容,如设备,工艺水平等目标?√5.组织质量目标更改策划与实施时,过程是否受控,以确保贯彻质量方针,QMS的完整性?√7.1.5监视和测量资源1.组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置?所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求?√2.组织已规定了哪些监视和测量活动?组织通过建立哪些过程,确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施?√3.组织是否建立了测量设备量值传递系统,可追溯至国际或国家承认的测量基准?√4组织
3、是否建立了测量设备系统?所有测量设备校准均已纳入校准系统,并规定了校准或验证周期?测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证?.√5.测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时,组织是否制定用于校准或验证的文件?√6.测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持?是否建立标识,用于确定其校准状态?√7.测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确?调整过程是否受控、防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施?√3ISO9001:2015版内审检查表受审核部门/过程/责任人质量部日期2016/9/21审核员倪土
4、根标准条款审核要点审核记录(符合打√)不符合打×并描述8.测量设备不符合要求时,组织对以往测量结果的有效性是否进行评价并记录?组织对该设备和任何受影响的产品是否采取了适当措施?√9.计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录?对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录?√10.对测量设备需重新校准(校准周期以外的)情况是否确定并予实施?√11.测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施,防止损坏或失效?√8.6产品和服务的放行1采购产品特性的测量和监控策划结果是否形成文件,并被执行?√2.对生
5、产和服务提供过程中的半成品(在制品)特性的测量和监控,策划结果是否形成文件并被执行?√3.产品交付前,对产品特性是否进行测量和监控?交付顾客的产品是否符合下列条件:⑴所有规定的测量或监控项目都已圆满完成?⑵交付前产品测量和监控结果符合接收准则?⑶有关证据齐备并获认可?√4.在产品实现过程的适当阶段,产品特性的接收准则是否确定并被遵守?产品符合接收准则的证据是否充分、可靠并被保持?测量或监控记录上是否指明有权力放行产品的人员(如签名)?√5.根据产品特性测量和监控文件的规定,测量和监控活动没有完成之前,需放行产品和交
6、付服务时,是否得到组织有关授权人员批准,或适用时顾客的批准?√8.7不合格输出的控制1.组织是否建立、保持了“不合格品控制程序”?该程序是否符合标准要求并对组织各个过程、各种情况不合格品评审、处置作出了明确的、合适的规定?其被实施能防止不合格品的非预期使用或交付?√2.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确?不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置?√3ISO9001:2015版内审检查表受审核部门/过程/责任人质量部日期2016/9/21审核员倪土根标准条款审核要点审核记录(符合打√)不符合打×并描述3.所选
7、择的不合格品处置方式是否符合要求?让步时,是否经授权人批准或按顾客要求批准?不合格品纠正后是否重新验证?是否采取措施,消除发现的不合格或防止其原预期的使用或应用?√4.对不合格品的性质、评审、处置(包括让步批准)是否保持记录?√5.对交付或开始使用后的不合格品,组织是否区分轻重缓急、指定人员迅速确认不合格品,采取补救措施,解决顾客当前不满意?该措施是否与其所产生的影响(包括潜在的)相适应?√9.1.3分析与评价组织是否建立、实施了数据分析规定?通过数据分析,应提供的信息是否包括:⑵与产品要求的符合性?⑶过程和产品的
8、特性及趋势,包括采取预防措施的机会?×,未能提供过程能力趋势的分析证据。3
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