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1、压力容器管理评审控制程序1.范围1.1本《管理评审控制程序》适用于公司对执行质量方针、目标和质量保证体系运行适宜性和有效性进行评审活动的开展。2.引用标准及体系文件《压力容器制造质量保证手册》3.职责3.1总经理负责组织管理评审会议,批准管理评审整改措施的决定。3.2质量保证工程师负责管理评审的组织协调工作,向总经理报告质量保证体系运行情况,提出改进建议。4.控制程序4.1为使质量保证体系符合性、适宜性、有效性持续有效,依据《手册》要求,公司每年至少组织一次管理评审活动。4.2管理评审的内容为:评价公司质量方针、目标贯彻执行情况;评价公司质量保证体
2、系运行情况,对其符合性、适宜性、有效性做出结论;评价产品质量情况及市场变化对产品质量的影响;针对顾客的意见和投诉情况,找出质量保证体系及其运行中的差距和不足,提出有针对性地改进意见4.3质检部负责编制年度《管理评审计划》,依据管理评审会议情况编写《管理评审报告》、《质量保证体系的改进的决定和整改措施》,报质量保证工程师审核,由总经理批准后执行。4.4质量保证工程师向管理评审会议总结质量保证体系运行及改进需求的情况。4.5各职能部门及质量控制系统向管理评审会议汇报质量控制系统运行的情况。4.6各质量控制系统负责对评审后的改进、纠正和预防措施的实施;4
3、.7质检部负责管理评审改进措施纠正和预防措施跟踪验证;及时向总经理或质量保证工程师报告改进措施的完成情况,对未落实的改进措施继续跟踪检查,直至完成为止;4.8质检部负责所有管理评审文件、记录的归档。15.管理评审输入应包括下列信息:5.1审核的结果(包括取证、换证、监检工作联络单、监检意见通知书);5.2顾客的反馈意见、顾客投诉的处理意见及顾客满意度;5.3质量保证体系运行业绩和产品质量的安全性(体系运行达到预期结果的程度、产品符合有关要求的程度,产品质量水平和趋势);5.4预防措施和纠正措施的状况,(包括生产制造所发现的不合格等);5.5上次管理
4、评审整改措施的跟踪验证情况;5.6可能影响质量保证保证体系的变更和改进的需求;5.7各职能部门及质量控制系统体系运行的情况。6.管理评审的输出文件应包含以下内容:6.1管理评审报告。6.2质量保证体系的改进的决定和整改措施,其中包括与顾客要求有关的产品质量的改进决定与措施;内、外环境变化及改进有关资源需求的决定与措施。5.质量记录《签到表》ZJ/GL-01《管理评审计划》ZJ/GL-02《管理评审报告》ZJ/GL-03《质量保证体系运行情况及改进需求的报告》《质量保证体系的改进的决定和整改措施》《部门、质量控制系统运行情况的报告》编制部门:质检部编
5、制:审核:批准:日期:2013年10月25日
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